青神县综合行政执法局关于2019年部门决算编制的说明

  
日期:2020年12月15日  来源:县综合行政执法局  点击:[]
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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作………………………….…………..4

二、机构设置………………………………….………………..7

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…………………………….9

二、收入决算情况说明………………………….……………9

三、支出决算情况说明………………………….……………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………..………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………….…11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………...…..16

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………..……18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……….….….18

十、预算绩效情况说明……………………………..………18

十一、其他重要事项的情况说明………………………..…18

第三部分名词解释…………………………….……..……27

第四部分附件………………………………………..….…36

第五部分附表

一、收入支出决算总表…………………………………..…36

二、收入决算表……………………………………..….……36

三、支出决算表……………………………………..….……36

四、财政拨款收入支出决算总表……………………….……36

五、财政拨款支出决算明细表………………………...….…36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………. …...36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………….36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………….….36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. ….….36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…….…....36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表36

十三、国有资本经营预算支出决算表…………….………..36

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(1)贯彻国家、省、市、县有关城市管理和行政执法的方针政策和法律、法规、规章等;制定城市管理标准和办法并组织实施。

(2)牵头建立城市管理和行政执法综合协调体系和责任体系;负责推进信息化和智能化建设。

(3)依法行使城市管理方面的行政审批权力。

(4)集中行使违反城市环境治理、城市容貌和环境卫生管理和行政执法职责。

(5)牵头开展城市管理和行政执法方面政策法规研究和宣传教育以及推进执法规范化建设。

(6)负责受理、查处城市管理和行政执法方面的投诉举报、复议应诉工作。

(7)牵头城市环境综合治理工作、环境综合治理的监督检查和考核。

(8)负责违规占道、非机动车(含摩托车)停放秩序、有碍市容的商贸秩序的监督管理。

(9)牵头城市容貌的规范管理;参与城市新建、改建、扩建、改造项目中市容配套设施方案的审查与竣工验收负责城市户外广告、横幅、招牌设置、商业巡游的监督管理。

(10)负责城市环境卫生的监督管理,参与城市新建、改建、扩建项目中环卫配套设施(含公共厕所)方案的审查及竣工验收;负责城市公共区域的清扫保洁及环卫设备设施的管理维护。

(11)负责城市照明管理,参与城市新建、改建、扩建项目中城市照明配套设施方案的审查和竣工验收;负责城市照明设施的管理维护。

(12)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(13)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.重大项目工作。

(1)顺利实施城区清扫保洁和全县生活垃圾收运购买服务项目。作将原来的干管一体转化为部门管理管理、企业实施,将“扫帚”交给市场,引入竞争机制,“干不好就退场”,撬动中标公司投入1000万元配置雾炮车、洗扫一体车等100辆环卫车辆、设施及租赁现有环卫车辆,实现机械化、一体化、专业化作业。中标公司于2019年8月正式进场后,群众评价高。

(2)稳步推进城市智能停车项目。召开项目推进协调会6次,完成1160个停车泊位和两个停车场的改造、智能停车系统建设等,有效解决我县公共停车泊位供给总量少、智能化程度低的问题,自2019年10月正式运营以来,该项目为公众提供精准停车服务,公众停车更加便捷,周转率由原来的不到2.0提升到5.6,资源得到充分利用,实现“还路于民”。

(3)高效率完成黄水凼生活垃圾堆放点EPC应急整治工程项目。实行工期倒排、挂图作战,落实专人现场督促施工单位抢抓工期,确保工程质量。积极协调发改、环保、住建、财政等部门加强项目建设过程的指导。该项目于2019年6月底完工并通过验收,逐步实现生态修复。

2、着力三大工作提升。

(1)推动“两制”融合,提升精细管理水平。在继续推进“三长制”的基础上,调配精干力量,认真落实包保制,落实5名中层干部全覆盖联系城区50个网格,指导包保部门开展城市环境治理,成立包保巡查组,每天对责任网格至少进行2次巡查,广泛开展宣传引导,及时整治责任网格内的问题。截至目前,共出动工作人员786人次,整治流动摊点98个、占道经营62处,清理城市“牛皮癣”124处,规范非机动车410余辆次,帮助社区解决问题53个,为群众办好事122件。

(2)开展常态整治,提升城市容貌秩序。组织开展“五乱”常态整治(整治违规占道经营乱象、城市“牛皮癣”乱象、违规占用公共停车位乱象、农贸市场周边乱象、夜宵店噪音扰民乱象),共取缔占道经营2800余处,暂扣各类占道物品700余件(个),拆除大型推拉棚、四角棚等78个,清理长期占道43处,规范农贸市场周边摊位2200余个,清除城区“牛皮癣”19000余处,规范非机动车停放3600余辆次,拆除存在安全隐患大型广告48个,行政处罚177件177人次。

(3)加强行业管理,提升清扫保洁质效。一是加强督查考核。制定完善作业准、考核细则、退出机制,采取日巡查和月考评方式进行考核,考核小组由“两代表一委员”、居民代表、基层干部为主,满不满意公众“说了算”。二是开展环境卫生集中清扫行动。共出动环卫车辆600余辆次,全面清扫卫生死角近200处,清洗“城市家具”1100余个,每天对街道洒水降尘5次,清除陈年垃圾和大件废旧垃圾8.2吨。三是创新作业模式。大力推行“五位一体”“6+1”作业模式,实现机械化、专业化、一体化作业,机械化清扫率大幅提高。

二、机构设置

青神县综合行政执法局决算单位1个。下属事业单位2个,包括青神县城市环境综合服务中心和青神县城市综合执法大队。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各2902.83万元。与2018年相比,收、支总计各增加1526.81万元,增加110.96%。主要变动原因是机构改革原青神县环境卫生管理局并入本单位。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2902.83万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2690.05万元,占92.67%;政府性基金预算财政拨款收入212.78万元,占7.33%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2902.85万元,其中:基本支出977.53万元,占33.67%;项目支出1925.32万元,占66.33%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2902.83万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1526.81万元,增长110.96%。主要变动原因是机构改革原青神县环境卫生管理局并入本单位。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出2690.07万元,占本年支出合计的92.67%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加1323.43万元,增长96.84%。主要变动原因是机构改革原青神县环境卫生管理局并入本单位。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出2690.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)3.3万元,占0.12%;文化旅游体育与传媒支出(类)0.8万元,占0.03%;社会保障和就业支出(类)62.27万元,占2.31%;卫生健康支出(类)32.73万元,占1.22%;城乡社区支出(类)2545.87万元,占94.64%;住房保障支出(类)45.1万元,占1.68%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算支出决算数为2690.07,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算为3.3万元,完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文体和旅游(款)文化活动(项):支出决算为0.8万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为8.87万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为3.26万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为43.45万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为2.96万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为3.73万元,完成预算100%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为19.95万元,完成预算100%。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为12.78万元,完成预算100%。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):支出决算为585.39万元,完成预算100%。

11.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为1960.48万元,完成预算100%。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为45.1万元,完成预算100%。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出977.51万元,其中:人员经费727.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费249.67万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为89.71万元,完成预算93.25%,严格执行预算,控制经费开支,减少接待范围,简化接待形式。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算89.29万元,占99.53%;公务接待费支出决算0.42万元,占0.47%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出89.29万元,完成预算96.84%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加83.29万元。主要原因是2019年机构改革原青神县环境卫生管理局并入本单位,城区清扫保洁和全县生活垃圾收运购买服务项目实施前(2019年1—7月)15辆环卫车辆运维费支出。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底,单位共有公务用车22辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出89.29万元。主要用于保障城市管理执法工作、城市环境卫生清扫保洁以及全县生活垃圾清运、城市环境卫生巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.42万元,完成预算10.5%。公务接待费支出决算比2018年减少0.48万元,下降53.33%。主要原因是2019年实际接待减少,相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次,55人次(不包括陪同人员),具体包括:城市管理工作调研、区县相关单位交流工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出212.78万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,对15个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取15个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对15个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2019年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系逐渐丰富和完善。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年部门决算中反映青神县黄水凼生活垃圾堆放点应急整治工程项目、2019年下半年环卫经费、17个路灯专用变压器检测费

1.青神县黄水凼生活垃圾堆放点应急整治工程项目绩效完成情况综述。2019年4月初开工整治,整治面积约48亩,整治垃圾量约5万立方米,2019年6月底完工。项目全年预算数1200万元,执行数1200万元,完成预算的100%。通过项目实施,做好了填埋场内垃圾渗滤液防渗和除臭,实现经济与环保的双赢。

2.2019年下半年环卫经费资金支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算175.73万,执行数175.73万,完成预算的100%。通过项目实施,完成了全县生活垃圾焚烧处置,保障了青神县第二生活垃圾压缩转运站的正常运行。

3.17个路灯专用变压器检测费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算34万,执行数32.71万,完成预算的96.21%。通过项目实施,完成了城区17个路灯专用变压器的检测工作,消除了安全隐患保障了我县城区市政路灯的正常运行。

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称

青神县黄水凼生活垃圾堆放点应急整治工程项目

预算单位

青神县综合行政执法局

预算执行情况(万元)

预算数:

1200

执行数:

1200

其中-财政拨款:

1200

其中-财政拨款:

1200

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

防止污染

完成整治面积约48亩,整治垃圾量约5万立方米

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

整治的数量

完成整治面积约48亩,整治垃圾量约5万立方米

完成整治面积约48亩,整治垃圾量约5万立方米

质量指标

整治完成的效果

防止污染

顺利完成整治任务

时效指标

完成时间

2019年

2019年

满意度指标

满意度指标

满意

>90%

>95%

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称

2019年下半年环卫经费

预算单位

青神县综合行政执法局

预算执行情况(万元)

预算数:

175.73

执行数:

175.73

其中-财政拨款:

123

其中-财政拨款:

175.73

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成全县生活垃圾焚烧处置,保障青神县第二生活垃圾压缩转运站的正常运行

完成了每天120吨生活垃圾的焚烧处置,保障了青神县第二生活垃圾压缩转运站的正常运行

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

垃圾焚烧量

完成全县生活垃圾焚烧处置,保障青神县第二生活垃圾压缩转运站的正常运行

完成了每天120吨生活垃圾的焚烧处置,保障了青神县第二生活垃圾压缩转运站的正常运行

时效指标

完成时间

2019年12月

2019年12月

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

大于等于90%

大于等于95%

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称

17个路灯专用变压器检测费

预算单位

青神县综合行政执法局

预算执行情况(万元)

预算数:

34

执行数:

32.71

其中-财政拨款:

34

其中-财政拨款:

32.71

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成17个路灯专用变压器检测,节约财政资金

顺利完成17个路灯专用变压器检测

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

完成检测数量

17个路灯专用变压器检测

顺利完成17个路灯专用变压器检测

质量指标

检测效果

检测内容

17台路灯专用箱式变压器试验、10KV真空开关试验、接地网测试、高压进线柜AHI维护调试、10KV刀闸避雷器测试

时效指标

完成时间

2019年12月

2019年12月

满意度指标

满意度指标

市民满意度

大于等于90%

大于等于95%

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县综合行政执法局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年,青神县综合行政执法局机关运行经费支出249.67万元,比2018年增加114.41万元,增加84.62%。主要原因是机构改革原青神县环境卫生管理局并入本单位。

(二)政府采购支出情况。

2019年,青神县综合行政执法局政府采购支出总额7.57万元,其中:政府采购货物支出7.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑、办公家具等办公用品。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,青神县综合行政执法局共有车辆22辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车(环卫车辆)12辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

青神县综合行政执法局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成。

青神县综合行政执法局决算单位1个。下属事业单位2个,包括青神县城市环境综合服务中心和青神县城市综合执法大队。

(二)机构职能。

(1)贯彻国家、省、市、县有关城市管理和行政执法的方针政策和法律、法规、规章等;制定城市管理标准和办法并组织实施。

(2)牵头建立城市管理和行政执法综合协调体系和责任体系;负责推进信息化和智能化建设。

(3)依法行使城市管理方面的行政审批权力。

(4)集中行使违反城市环境治理、城市容貌和环境卫生管理和行政执法职责。

(5)牵头开展城市管理和行政执法方面政策法规研究和宣传教育以及推进执法规范化建设。

(6)负责受理、查处城市管理和行政执法方面的投诉举报、复议应诉工作。

(7)牵头城市环境综合治理工作、环境综合治理的监督检查和考核。

(8)负责违规占道、非机动车(含摩托车)停放秩序、有碍市容的商贸秩序的监督管理。

(9)牵头城市容貌的规范管理;参与城市新建、改建、扩建、改造项目中市容配套设施方案的审查与竣工验收负责城市户外广告、横幅、招牌设置、商业巡游的监督管理。

(10)负责城市环境卫生的监督管理,参与城市新建、改建、扩建项目中环卫配套设施(含公共厕所)方案的审查及竣工验收;负责城市公共区域的清扫保洁及环卫设备设施的管理维护。

(11)负责城市照明管理,参与城市新建、改建、扩建项目中城市照明配套设施方案的审查和竣工验收;负责城市照明设施的管理维护。

(12)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(13)完成县委、县政府交办的其他任务。

(三)人员概况

2019年,部门编制人数46个,其中行政编制7个,事业编制39个(其中参照公务员法管理事业人员0个)。2019年年末在职人员实有人数79人,其中行政人员4人,机关工勤5人,事业人员36人,聘用人员34人;年末离退休人员32人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年本部门财政拨款收入决算总额为2902.83万元。其中:当年财政拨款收入0万元,一般公共预算财政拨款2690.05万,政府性基金预算财政拨款收入212.78万。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年本部门财政拨款支出决算总额2902.83万元。其中按功能分类,一般公共服务支出3.3万元,文化旅游体育与传媒支出0.8万元,社会保障和就业支出62.26万元,卫生健康支出32.73万元,城乡社区支出2758.64万元,住房保障支出45.1万元。按支出性质分类,基本支出977.53万元,项目支出1925.32万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2019年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求,根据职能职责积极谋划,全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求,严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点,推进我局预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求,结合我局中长期规划和年度工作计划,认真填报了我局整体支出绩效目标及项目绩效目标,设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等,详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求,对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控,明确项目完成目标可能性及时间,根据全局实际工作开展情况进行统筹调整,提高财政资金的使用效益,保障了全局工作的顺利开展。

(二)结果应用情况。

我局实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制,加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接,将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据,并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况,对预算资金进行调剂使用,调整支出结构,保障重点支出,同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中,不断强化绩效理念,推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

(一)评价结果。

2019年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运转,项目支出保障了重点工作的开展,按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评,自评结果为78分(满分为90分)。

(二)存在的问题。

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

(三)改进建议。

一是做好绩效运行监控,加强项目实施过程控制,设定监控时点,分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控,及时了解预算执行差异,相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金,进行预算调剂或调整取消,切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用,尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面,用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构,提高财政资源配置的有效性和科学性。

青神县综合行政执法局2019年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标

指标分植

自评得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

10

目标实现

10

10

编制准确

10

8

预算执行(30分)

支出控制

10

9

动态调整

10

6

执行进度

10

7

完成结果(20分)

预算完成

10

8

违规记录

10

10

绩效结果应用(10分)

信息公开(2分)

自评公开

2

2

整改反馈(8分)

结果整改

4

4

应用反馈

4

4

自评质量(10分)

自评质量(10分)

自评准确

10

自评得分(满分90分)

78

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

上一条:青神县综合行政执法局关于2019年部门决算编制的说明

下一条:青神县行政审批局关于2019年部门决算编制的说明

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