青神县水利局关于2019年度部门决算编制的说明

  
日期:2020年12月17日  来源:县水利局  点击:[]
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2019年度

青神县水利局部门决算

目录

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置5

第二部分2019年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、预算绩效情况说明19

十一、其他重要事项的情况说明20

第三部分名词解释21

第四部分附件22

第五部分附表22

一、收入支出决算总表22

二、收入决算表22

三、支出决算表22

四、财政拨款收入支出决算总表22

五、财政拨款支出决算明细表22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

十三、国有资本经营预算支出决算表22

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(职能参照县政府批准的三定方案)

负责贯彻执行有关水利方面的方针政策和法律法规,拟订本县有关实施办法及规范性文件;负责拟订全县水利行政管理的政策、发展战略和中长期规划并组织实施;负责统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水);负责全县节约用水工作;负责编制全县水利行业建设项目资金计划;负责全县水利基本建设项目前期工作;指导全县农村水利工程管理、农田灌溉、农业节水和抗旱工作;负责全面推行河湖长制工作;负责统一管理全县防汛抗旱工作等。

(二)2019年重点工作完成情况。(重点工作参照各单位2019年工作总结)

1、规范管理,推进水利项目建设。

2、加强防范,切实抓好防汛抗旱工作。

3、紧盯目标,扎实推进河(湖)长制工作。

4、依法行政,切实强化水资源管理工作。

二、机构设置(机构设置参照县政府批准的三定方案)

青神县水利局下属二级决算单位8个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。主要包括:水利局机关(防汛办)、河湖服务中心(河长办)、西山片站、东山片站(复兴、青龙、官厅服务站)、鸿化堰片站(鸿化堰服务站),复兴水库饮用水水源保护中心,砂石开采服务中心)。现有在在职人员115人,退休人员80人,在职和退休人员共计195人。

纳入青神县水利局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.青神县复兴水库饮用水水源保护中心

2.青神县砂石开采服务中心

第二部分2019年度部门决算情况说明

(注意:2019年决算的相应数据需附柱状或饼状图,不会用的可以在范本的图上右键点击→选择“编辑数据”,在打开的电子表里编辑数据可以自动生成相应图表)

一、收入支出决算总体情况说明(数据来源为财决公开01表)

2019年度收、支总计5149.17万元。与2018年相比,收、支总计各减少853.41万元,减少15%。主要变动原因是上级项目资金投入方向的改变。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明(数据来源为财决公开02表)

2019年本年收入合计5149.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5092.64万元,占99%;政府性基金预算财政拨款收入56.53万元,占1%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明(数据来源为财决公开03表)

2019年本年支出合计5149.17万元,其中:基本支出2156.72万元,占42%;项目支出2992.45万元,占58%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(数据来源为财决公开04表)

2019年财政拨款收、支总计5149.17万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少853.41万元,减少15%。主要变动原因是上级项目资金投入方向的改变。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明(数据来源为财决公开06表)

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5092.64万元,占本年支出合计的99%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少556.94万元,减少10%%。主要变动原因上级项目资金投入方向的改变。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5092.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)9.1万元,占2%;社会保障和就业支出(类)272.59万元,占6%;医疗卫生支出(类)89.68万元,占2%;住房保障支出(类)130.04万元,占3%,农林水支出4591.27万元,占88%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况(需罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

2019年一般公共预算支出决算数为5092.64万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)水利事务(款)行政运行(项):支出决算为15.56万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)水利事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为2万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)水利事务(款)业务管理(项):支出决算为4641.41万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算为9.1万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为204.85万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为0万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为0万元,完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为55.97万元,完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为33.71万元,完成预算100%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为130.04万元,完成预算100%。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(数据来源为财决公开08表)

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2156.72万元,其中:人员经费1897.2万元,主要包括:(请根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费259.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(数据来源为财决公开10、12表)

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为14.18万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算,控制经费开支。(注意要写明决算数小于预算数或与预算数持平的主要原因)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算9万元,占100%;公务接待费支出决算5.18万元,占100%。具体情况如下:(注意金额上下年有增减的要写明原因)

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。主要原因是公车改革后,公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆。

公务用车运行维护费支出9万元。主要用于水务日常业务(春灌、防洪、工程建设等)开展、对上争取项目以及省市县对项目验收等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.18万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.13万元,增加3%。主要原因是2019年机构改革,复兴水库饮用水水源保护中心,砂石开采服务中心单位合并到水利局。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次,530人次,具体包括:脱贫攻坚对口帮扶调研、水利规划管理工作调研等相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明(数据来源为财决公开11表)

2019年政府性基金预算拨款支出56.53万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明(数据来源为财决公开13表)

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明(2019年已经开展了预算绩效管理工作的单位请如实填写并附项目绩效目标完成情况表,未开展预算绩效单位需写明2019年未开展相应工作)

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,对18个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取18个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对18个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2019年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系逐渐丰富和完善。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年部门决算中反映“青龙水库仁寿淹没区群众生产生活补贴,水利工程水毁及岁修补助,复兴、官厅、青龙水库淹没区粮食补助”等。

(1)“青龙水库仁寿淹没区群众生产生活补贴预算”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数3万元,完成预算的100%。通过项目实施,及时将生产生活补贴拨付仁寿洪峰乡保证地方安定团结,维护一方稳定。

(2)“水利工程水毁及岁修补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算30万,执行数30万,完成预算的100%。通过项目实施,对鸿化堰灌区和复兴、青龙、官厅水库灌区的沟渠水毁进行修复及岁修,以保证大春生产用水,为保证今年大春水稻的适时栽插、水稻丰收奠定了基础。

(3)“复兴、官厅、青龙水库淹没区粮食补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算18万,执行数18万,完成预算的100%。通过项目实施,由乡镇村社负责足额兑付给农户,以保证地方安定团结,维护一方稳定。

(4)“贫困村第一书记工作补助经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算1.896万,执行数1.896万,完成预算的100%。通过项目实施,做好了脱贫攻坚第一书记的保障工作。

(5)“青神县“十二五”农村饮水工程(2011年中央农村安全饮水项目尾款”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算13.6797万,执行数13.6797万,完成预算的100%。通过项目实施,做好了项目实施的保障工作。

(6)“上牛寺电站拆除补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算3万,执行数3万,完成预算的100%。通过项目实施,保证南城镇红桥社区(上牛寺电站拆除)处的鸿化堰渠道畅通,为周边群众生产生活用水提供保障。

(7)“9座供水站土地租金补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算3万,执行数3万,完成预算的100%。通过项目实施,及时将租金拨付到乡镇村社或农户,确保生态建设顺利推进,以及社会稳定。

(8)“项目前期专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算20万,执行数20万,完成预算的100%。通过项目实施,扎实推进防汛抗旱,水资源管理,水土保持,全域供水,全域污水治理河(湖)长制等工作。

(9)“全县防汛、抗旱抢险及物质储备经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算30万,执行数30万,完成预算的100%。通过项目实施,较好地落实了防汛抗旱有关制度,加大防汛抗旱人力、物力和财力的投入力度。

(10)“依法治县专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算2万,执行数2万,完成预算的100%。通过项目实施,做好《水法》等水利法律法规的宣传,保障水利事业的发展。

(11)“山洪灾害防治监测预警系统运行维护费和耗材费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10万,执行数10万,完成预算的100%。通过项目实施,较好地落实了防汛抗旱有关制度。

(12)“小二型水库管理员报酬及养老保险金补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算2.767万,执行数2.767万,完成预算的100%。通过项目实施,保证了地方安定团结,维护一方稳定。

(13)“内审及政府投资工程审计经费(含购买服务)”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10万,执行数10万,完成预算的100%。通过项目实施,做好了项目审计的保障工作。

(14)“城市消防栓建设经费41万元”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算41万,执行数0万,完成预算的0%。因机构改革该项目调整由县住建局实施。

(15)“河长制专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算15万,执行数15万,完成预算的100%。通过项目实施,保障我县境内的1江5河32溪流的河长制工作顺利有效的开展。

(16)“防汛、抗旱抢险专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10万,执行数10万,完成预算的100%。通过项目实施,加大防汛抗旱人力、物力和财力的投入力度,确保人民生命财产和水利工程安全度汛。

(17)“援彝干部补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算5.32万,执行数5.32万,完成预算的100%。通过项目实施,为援彝干部的安定工作提供保障。

(18)“水利设施管理维护专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算15万,执行数15万,完成预算的100%。通过项目实施,确保了全县23座水库、供水工程及其他水利设施的正常运行。

部门预算项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度)








项目名称

解决青龙水库仁寿淹没区群众生产生活补贴

预算单位

青神县水务局

项目资金

(万元)

年度资金总额:3万

其中:财政拨款 3万

其他资金

年度目标

按照县委县政府的精神要求,及时生产生活补贴拨付仁寿洪峰乡,以保证地方安定团结,维护一方稳定。

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

影响范围及区域

1个

质量指标

保证淹没区无上访事件

100%

时效指标

完成时间

2019年12月

成本指标

经费总量控制

3万/年

项目效益

社会效益

指标

及时完成对淹没区的补贴,维护社会稳定

提高工作效益,解决实际问题,维护社会稳定。

可持续影响

指标

及时完成对淹没区的补贴,维护社会稳定

提高工作效益,解决实际问题,维护社会稳定。

满意度指标

满意度指标

淹没补助对象满意度

100%

部门预算项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度)

项目名称

水利工程水毁及岁修补助

预算单位

青神县水务局

项目资金

(万元)

年度资金总额:30万

其中:财政拨款30万

其他资金

年度目标

对鸿化堰灌区和复兴、青龙、官厅水库灌区的沟渠水毁进行修复及岁修,以保证大春生产用水,为保证今年大春水稻的适时栽插、水稻丰收奠定了基础。

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

清淤、水毁修复渠道长度25公里

100%

质量指标

工程施工

所完成工程达到国家或行业验收标准

时效指标

完成时间

2019年12月

资金支付进度

按工程进度支付资金,项目完工后及时组织验收并支付资金。

成本指标

工程施工,经费包干使用。

30万

项目效益

经济效益

指标

灌溉效益

有效保障灌区农业灌溉,发挥工程效益。

生态环境效益

水资源可得到有效的控制和分配利用,水源充足。改变了辖区的自然条件和生态环境,减少水土流失,生态环境效果明显。

社会效益

指标

对区域人文产生的影响

灌溉面积增大,灌区粮食面积增大,粮食增产,有利于农业种植结构调整社会稳定、人民安居乐业起到了重要作用。

生态效益

指标

对周边生态环境产生影响

增加工程供水能力明显,进一步提高了工程在农业灌溉供水方面的保障能力,同时对区域生态环境的改善效果明显。

可持续影响

指标

项目实施后在一定时期持续有效

明显

满意度指标

满意度指标

县委、县政府及水务局满意度

满意度达到95%以上。

项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度

受益群众满意度达到100%。

部门预算项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度)








项目名称

2019年全县防汛、抗旱抢险及物质储备经费

预算单位

青神县水务局

项目资金

(万元)

年度资金总额:30万

其中:财政拨款30万

其他资金

年度目标

较好地落实了防汛抗旱有关制度,加大防汛抗旱人力、物力和财力的投入力度。一是汛期不垮一堤一垸,确保全县人民生命财产安全;二是及时排渍,保证全县水利工程安全度汛;三是旱季保证辖区内农业生产和人民群众生活用水需要。

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

保障全县水利工程安全度汛

23座小型水库和江河堤防等顺利度汛。

旱季保障辖区内农业生产和人民群众生活用水需要

完成

质量指标

达标质量考核

符合国家防总规定的标准要求。

时效指标

完成时间

2019年12月

成本指标

经费包干使用

30万

项目效益

社会效益

指标

确保全县人民生命财产安全,旱季保证辖区内农业生产和人民群众生活用水需要。

确保全县人民生命财产安全,旱季保证辖区内农业生产和人民群众生活用水需要。

可持续影响

指标

确保全县人民生命财产安全,旱季保证辖区内农业生产和人民群众生活用水需要。

确保全县人民生命财产安全,旱季保证辖区内农业生产和人民群众生活用水需要。

满意度指标

满意度指标

县委、县政府及水务局满意度

满意度达到95%以上。

服务对象的满意程度

达到100%。

部门预算项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度)








项目名称

贫困村第一书记工作补助经费

预算单位

青神县水务局

项目资金

(万元)

年度资金总额:1.896万

其中:财政拨款 1.896万

其他资金

年度目标

认真学习宣传党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,把脱贫攻坚工作进行到底。围绕这一目标的早日实现,做好脱贫攻坚第一书记的保障工作。基本消除贫困现象,实现小康社会目标。

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

精准扶贫帮扶村

1个

质量指标

精准扶贫驻村干部

1名

时效指标

完成时间

2019年12月

成本指标

精准扶贫驻村干部

1.896万元/人/年

项目效益

社会效益

指标

基本消除贫困现象,实现小康社会目标

基本消除贫困现象,实现小康社会目标

可持续影响

指标

基本消除贫困现象,实现小康社会目标

基本消除贫困现象,实现小康社会目标

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

100%

部门预算项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度)








项目名称

援彝干部补助

预算单位

青神县水务局

项目资金

(万元)

年度资金总额:5.32万

其中:财政拨款5.32万

其他资金

年度目标

为援彝干部的安定工作提供保障

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

选派挂职干部

1名

质量指标

精准扶贫驻村干部

1名

时效指标

完成时间

2019年12月

成本指标

选派挂职干部

5.32万元/人/年

项目效益

社会效益

指标

基本消除贫困现象,实现小康社会目标

基本消除贫困现象,实现小康社会目标

可持续影响

指标

基本消除贫困现象,实现小康社会目标

基本消除贫困现象,实现小康社会目标

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

100%

部门预算项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度)








项目名称

内审及政府投资工程审计经费(含购买服务)

预算单位

青神县水务局

项目资金

(万元)

年度资金总额:10万

其中:财政拨款10万

其他资金

年度目标

完成维修养护、山洪灾害防治、节水改造等项目的内审工作。

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

完成5个项目的审计

100%

质量指标

公平、公正符合审计规定要求

达标

时效指标

完成时间

2019年12月

成本指标

经费总量控制

10万

项目效益

社会效益

指标

规范、公平、公正审计,维护国家和群众利益。

规范、公平、公正审计,维护国家和群众利益。

可持续影响

指标

规范、公平、公正审计,维护国家和群众利益。

规范、公平、公正审计,维护国家和群众利益。

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

100%

部门预算项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度)








项目名称

依法治县工作经费

预算单位

青神县水务局

项目资金

(万元)

年度资金总额:2万

其中:财政拨款2万

其他资金

年度目标

利用三月法制宣传月,做好《水法》等水利法律法规的宣传,开展媒体、网络等宣传活动。

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

水利法制建设宣传

3次

质量指标

验收合格率

≥95%

时效指标

完成时间

2019年12月

成本指标

法制宣传

2万/年

项目效益

社会效益

指标

对水利法制文化宣传工作的促进作用

达到县政府工作目标

可持续影响

指标

完善长效管理制度建设,通过报刊、媒体、网络等多元化宣传活动,达到良好的宣传效果

良好

满意度指标

满意度指标

社会公众或服务对象满意度、知晓度

≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度)








项目名称

项目前期工作经费

预算单位

青神县水务局

项目资金

(万元)

年度资金总额:20万

其中:财政拨款20万

其他资金

年度目标

1、扎实推进防汛抗旱,水资源管理,水土保持,全域供水,全域污水治理河(湖)长制等工作。

2、实施并完成黑龙镇季时坝村和南城镇沙河村供水主管网建设,鸿化堰中型灌区后续节余资金改造治理,以及乡镇污水处理提档升级改造等工程项目的建设任务。

3、启动思蒙河五更桥防洪治理,岷江瓮家坝新建堤防青神县鸿化堰生态改造及青神湖、青绘湖河湖水系连通,复兴水库扩建工程PPP项目,工业开发区及乡镇污水处理提档升级改造PPP项目等工程项目。

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

完成工程专题报告或方案编制共20项

100%

质量指标

专题报告编制是否达到国标或行业内相关规定的标准和要求

编制质量符合国家或行业审查规定的标准。

时效指标

完成时间

2019年12月

成本指标

经费包干使用

20万

项目效益

社会效益

指标

民生和基础设施改善,做到人水和谐

明显

可持续影响

指标

项目实施后在一定时期持续有效

明显

满意度指标

满意度指标

县委、县政府及水务局满意度

满意度达到95%以上。

服务对象的满意程度

达到100%。

部门预算项目支出绩效目标申报表


( 2019 年度)










项目名称

河长制工作经费


预算单位

青神县水务局


项目资金

(万元)

年度资金总额:15万


其中:财政拨款15万


其他资金


年度目标


为了使我县境内的1江5河32溪流达到彻底治理,河长制工作顺利有效的开展,打造“安全、清澈、美丽”河道。


一级

指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)


项目完成

数量指标

1江5河32溪流

100%


质量指标

验收合格率

100%


时效指标

完成时间

2019年12月


成本指标

经费总量控制

15万


项目效益

经济效益指标

提高绿水效率

达标




社会效益

指标

科学治水、人水和谐

明显


生态效益

指标

治理污水、消除积水、抵御洪水

明显


可持续影响

指标

河道管理全覆盖

1年内


满意度指标

满意度指标

当地民众满意度

100%


部门预算项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度)








项目名称

水利设施管理维护专项经费

预算单位

青神县水务局

项目资金

(万元)

年度资金总额:15万

其中:财政拨款15万

其他资金

年度目标

确保全县23座水库、供水工程及其他渠道等水利设施的正常运行,保障全县人民生命财产安全。

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

全县23座水库、供水工程及其他渠道等水利设施

100%

保障全县人民生命财产安全

完成

质量指标

达标质量考核

达标

时效指标

完成时间

2019年12月

成本指标

经费包干使用

15万

项目效益

社会效益

指标

确保全县人民生命财产安全

确保全县人民生命财产安全

可持续影响

指标

确保全县人民生命财产安全

确保全县人民生命财产安全

满意度指标

满意度指标

县委、县政府及水务局满意度

满意度达到95%以上。

服务对象的满意程度

达到100%。

部门预算项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度)








项目名称

防汛、抗旱抢险专项经费

预算单位

青神县水务局

项目资金

(万元)

年度资金总额:10万

其中:财政拨款10万

其他资金

年度目标

较好地落实了防汛抗旱有关制度,加大防汛抗旱人力、物力和财力的投入力度。

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

保障全县水利工程安全度汛

23座小型水库和江河堤防等顺利度汛。

旱季保障辖区内农业生产和人民群众生活用水需要

完成

质量指标

达标质量考核

符合国家防总规定的标准要求。

时效指标

完成时间

2019年12月

成本指标

经费包干使用

10万

项目效益

社会效益

指标

确保全县人民生命财产安全,旱季保证辖区内农业生产和人民群众生活用水需要。

确保全县人民生命财产安全,旱季保证辖区内农业生产和人民群众生活用水需要。

可持续影响

指标

确保全县人民生命财产安全,旱季保证辖区内农业生产和人民群众生活用水需要。

确保全县人民生命财产安全,旱季保证辖区内农业生产和人民群众生活用水需要。

满意度指标

满意度指标

县委、县政府及水务局满意度

满意度达到95%以上。

服务对象的满意程度

达到100%。

部门预算项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度)








项目名称

青神县“十二五”第一批农村安全工程(2011年第三批中央预算内投资)项目尾款

预算单位

青神县水务局

项目资金

(万元)

年度资金总额:13.6797万

其中:财政拨款13.6797万

其他资金

年度目标

支付青神县“十二五”第一批农村安全工程(2011年第三批中央预算内投资)项目尾款

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

供水管网维护

100%

质量指标

符合国家验收标准

通过验收达到国家饮用水建工程设相关标准

时效指标

完成时间

2019年12月

成本指标

按审计支付

13.6797万

项目效益

经济效益指标





社会效益

指标

改善农村用水环境,提高供水质量

明显

生态效益

指标

符合国家生态建设相关规定

明显

可持续影响

指标

为农村群众用水提供有力的保障

符合饮用水和持续开发相关政策

满意度指标

满意度指标

当地民众满意度

100%

部门预算项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度)








项目名称

城市消防栓建设经费

预算单位

青神县水务局

项目资金

(万元)

年度资金总额:41万

其中:财政拨款41万

其他资金

年度目标

2019新增消防栓41个

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

青神县补检市政消火栓

41个

质量指标

达到国家验收标准

通过验收合格达到国家《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)标准。

时效指标

项目完成节点

2019年12月完成建设41个

资金支付进度

按工程进度支付资金,项目完工后及时组织验收并支付资金。

成本指标

消火栓单价

10000元/个

……



项目效益

经济效益

指标

指标1:


指标2:


……


社会效益

指标

解决缺少消防设备开展困难的救灾工作

切实有效提高中心城区抗御火灾的能力,保障人民群众生命财产安全

生态效益

指标

指标1:




……


可持续影响

指标

消火栓建成后能方便人民群众,长期保障人民群众生命财产安全

消火栓使用年限:长期

……



满意度指标

满意度指标

消防部门满意程度

100%

服务对象满意度

100%

……


……



部门预算项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度)








项目名称

2019年小二型水库管理员报酬及养老保险金补助

预算单位

青神县水务局

项目资金

(万元)

年度资金总额:2.767万

其中:财政拨款2.767万

其他资金

年度目标

按照县委县政府的精神要求,保证20座小型水库的正常运行,按时兑现库管员的报酬及养老保险补助,维护一方稳定。

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

20座小型水库

100%

质量指标

验收合格率

100%

时效指标

完成时间

2019年12月

成本指标

经费总量控制

2.767万

项目效益

社会效益

指标

维护库管员的根本利益,保证水库正常运行。

维护库管员的根本利益,保证水库正常运行。

可持续影响

指标

维护库管员的根本利益,保证水库正常运行。

维护库管员的根本利益,保证水库正常运行。

满意度指标

满意度指标

库管员满意度

100%

部门预算项目支出绩效目标申报表


( 2019 年度)


项目名称

2019年山洪灾害防治监测预警系统运行维护费和耗材费


预算单位

青神县水务局


项目资金

(万元)

年度资金总额:10万


其中:财政拨款 10万


其他资金


年度目标


建立山洪灾害防治非工程措施运行维护管理机制,制度运行维护管理办法等规章制度,明确管理职责,落实维护经费,强化检查指导和培训演练,充分发挥好山洪灾害防治项目在防灾减灾救灾中的重要作用。


一级

指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)


项目完成

数量指标

山洪灾害运行维护服务

在灾情速报、宏观观测、科普宣传等方面发挥积极作用。


山洪灾害监测预警系统网络通信

宣传能力增强,宣传效果提高。


质量指标

达标质量考核

达到既定要求


时效指标

完成时间

2019年12月


成本指标

总额费用

10万/年


项目效益

社会效益

指标

扩大山洪灾害防治知识宣传覆盖面,提高普及率,宣传效果显著

扩大山洪灾害防治知识宣传覆盖面,提高普及率,宣传效果显著


可持续影响

指标

对全县的经济发展规划提供基础资料,为山洪灾害的防治预测、监测和设防提供依据,提高山洪灾害设防能力,提高对危险区的监测能力

对全县的经济发展规划提供基础资料,为山洪灾害的防治预测、监测和设防提供依据,提高山洪灾害设防能力,提高对危险区的监测能力


满意度指标

满意度指标

县委、县政府及水务局满意度

满意度达到95%以上。


服务对象的满意程度

达到100%。


部门预算项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度)








项目名称

2019年复兴、官厅、青龙水库淹没区粮食补助

预算单位

青神县水务局

项目资金

(万元)

年度资金总额:18万

其中:财政拨款 18万

其他资金

年度目标


按照县委县政府的精神要求,及时将粮食补助拨付到乡镇村社,由乡镇村社负责足额兑付给农户,确保生态建设顺利推进,以及社会稳定。

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

影响范围及区域

2县3乡5个村

粮食补助总量

6.4万公斤

质量指标

保证淹没区无上访事件

100%

时效指标

完成时间

2019年12月

成本指标

影响范围及区域

以当年粮价为准

项目效益

社会效益

指标

及时完成对淹没区的补贴,维护社会稳定

提高工作效益,解决实际问题,维护社会稳定。

可持续影响

指标

及时完成对淹没区的补贴,维护社会稳定

提高工作效益,解决实际问题,维护社会稳定。

满意度指标

满意度指标

淹没补助对象满意度

100%

部门预算项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度)








项目名称

解决9座供水站土地租金补助

预算单位

青神县水务局

项目资金

(万元)

年度资金总额:3万

其中:财政拨款 3万

其他资金

年度目标

按照土地租赁合同,及时将租金拨付到乡镇村社,由乡镇村社负责将土地租金足额兑付给农户,确保生态建设顺利推进,以及社会稳定。以保证青神县西龙镇的钟家山供水站、罗波的嘉阳供水站、高台的场镇供水站等9座供水站土地租金按时兑现。

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

范围及区域

9座

质量指标

按要求及时兑现。

100%

时效指标

完成时间

2019年12月

成本指标

经费总量控制

3万/年

项目效益

社会效益

指标

按时兑付,维护群众利益。

按时兑付,维护群众利益。

可持续影响

指标

按时兑付,维护群众利益。

按时兑付,维护群众利益。

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

100%

部门预算项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度)








项目名称

上牛寺电站拆除补助

预算单位

青神县水务局

项目资金

(万元)

年度资金总额:3万

其中:财政拨款 3万

其他资金

年度目标

保证南城镇红桥社区(上牛寺电站拆除)处的鸿化堰渠道畅通,为周边群众生产生活用水提供保障。

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

影响范围及区域

1个

质量指标

打造“安全、清澈、美丽”渠道

达标

时效指标

完成时间

2019年12月

成本指标

经费总量控制

3万/年

项目效益

经济效益指标

提高绿水效率

达标



社会效益

指标

维护渠道的畅通,保证大春生产用水。

维护渠道的畅通,保证大春生产用水。

可持续影响

指标

维护渠道的畅通,保证大春生产用水。

维护渠道的畅通,保证大春生产用水。

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

100%

部门整体支出绩效目标申报表

( 2019 年度)

部门名称

青神县水务局

年度

主要

任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

贫困村第一书记工作补助经费

做好脱贫攻坚第一书记的保障工作

1.896

1.896


解决青龙水库仁寿淹没区群众生产生活补贴

及时兑现生产生活补贴到仁寿洪峰乡

3

3


上牛寺电站拆除补助

为南城镇红桥社区(上牛寺电站拆除)处的群众生产生活用水提供保障

3

3


解决9座供水站土地租金补助

按照土地租赁合同,及时将租金足额兑付给农户

3

3


项目前期专项经费

在项目工作开展中产生的各项费用

20

20


水利工程水毁及岁修补助

对鸿化堰灌区和复兴、青龙、官厅水库灌区的沟渠水毁进行修复及岁修,保证大春栽插。

30

30


全县防汛、抗旱抢险及物质储备经费

落实好防汛抗旱有关制度,加大防汛抗旱人力、物力和财力的投入力度

30

30


2019年复兴、官厅、青龙水库淹没区粮食补助

及时将粮食补助拨付到乡镇村社,由乡镇村社负责足额兑付给农户

18

18


依法治县专项经费

做好《水法》等水利法律法规的宣传

2

2


2019年山洪灾害防治监测预警系统运行维护费和耗材费

山洪灾害运行维护服务

10

10


2019年小二型水库管理员报酬及养老保险金补助

按时兑现库管员的报酬及养老保险补助

2.767

2.767


内审及政府投资工程审计经费(含购买服务)

完成维修养护、山洪灾害防治、节水改造等项目的内审工作。

10

10


城市消防栓建设经费

新增消防栓41个

41

41


河长制专项经费

保障河长制工作顺利有效的开展,

15

15


防汛、抗旱抢险专项经费

落实好防汛抗旱有关制度,加大防汛抗旱人力、物力和财力的投入力度

10

10


援彝干部补助


为援彝干部的安定工作提供保障

5.32

5.32


水利设施管理维护专项经费

确保全县23座水库、供水工程及其他水利设施的正常运行

15

15


……



0



金额合计

219.983

219.983


年度总

体目标

1、抓实项目工作。2、推进河(湖)长制工作。3、抓实防汛减灾工作。4、完成脱贫攻坚任务。5、抓好水资源管理工作。6、加强工作作风建设。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

完成指标

数量指标

精准扶贫驻村干部

1人

援彝干部

1人

水毁修复渠道

25公里


供水站土地租金补助


9座供水站


城市消防栓建设经费

41个




职工人数


在职职工108人,退休职工81人

质量指标

保证工作任务的完成和在职职工、退休人员工资待遇按时发放。

100%

保证淹没区无上访事件

100%

达到国家验收标准

达到国家或行业验收标准

时效指标

完成时间

2019年12月31日

资金支付进度

按工程进度支付资金,项目完工后及时组织验收并支付资金。

成本指标

项目资金总控制

219.983万元

效益指标

经济效益指标

指标1:通过项目的实施,提高用水效率,节约维护成本。

明显

社会效益

指标

通过项目的实施,确保水利工程运行安全,汛期安全,保障各项工作进展顺利

明显

民生和基础设施改善,做到人水和谐

明显

生态效益

指标

通过项目的实施,改善项目区生态环境,减小自然环境变化对村民影响。

明显

可持续影响

指标

体现政策导向,长期保障工作平稳进行。

明显

项目实施后在一定时期持续有效

明显

满意度

指标

满意度指标

指标1:县委、县政府及水务局满意度

满意度达到95%以上

指标2:项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度

受益群众满意度达到95%以上。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县财政局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况(数据来源为财决公开08表“公用经费合计”栏)

2019年,青神县水利局机关运行经费支出259.52万元,比2018年增加103.13万元,增加40%。主要原因是2019年机构改革,复兴水库饮用水水源保护中心,砂石开采服务中心单位合并到水利局。

二)政府采购支出情况(数据来源为2019年部门决算CS06表)

2019年,青神县水利局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

(三)国有资产占有使用情况(数据来源为2019年部门决算CS05表)

截至2019年12月31日,青神县水利局共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及2018年,眉山市财政局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

青神县水利局2019年部门整体支出绩效

评价报告

一、部门概况

(一)机构组成

青神县水利局下属二级决算单位8个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。主要包括:水利局机关(防汛办)、河湖服务中心(河长办)、西山片站、东山片站(复兴、青龙、官厅服务站)、鸿化堰片站(鸿化堰服务站),复兴水库饮用水水源保护中心,砂石开采服务中心)。现有在在职人员115人,退休人员80人,在职和退休人员共计195人。

(一)机构职能

负责贯彻执行有关水利方面的方针政策和法律法规,拟订本县有关实施办法及规范性文件;负责拟订全县水利行政管理的政策、发展战略和中长期规划并组织实施;负责统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水);负责全县节约用水工作;负责编制全县水利行业建设项目资金计划;负责全县水利基本建设项目前期工作;指导全县农村水利工程管理、农田灌溉、农业节水和抗旱工作;负责全面推行河湖长制工作;负责统一管理全县防汛抗旱工作等。

(三)人员概况

2019年,部门编制人数142人,其中行政编制人事业编制6人(其中参照公务员法管理事业人员4人),事业人员136人。2019年年末在职人员实有人数115人,其中行政人员14人,事业人员101人;年末离退休人员80人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为5149.17万元。其中:当年财政拨款收入5149.17万元,一般公共预算财政拨款5092.64万,政府性基金预算财政拨款收入56.53万。

(二)部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额5149.17万元。其中按功能分类,一般公共服务支出9.1万元,社会保障和就业支出272.59万元,卫生健康支出89.68万元,城乡社区支出2196.69万元,住房保障支出130.04万元。按支出性质分类,基本支出2156.72万元,项目支出2992.45万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

2019年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求,根据职能职责积极谋划,全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求,严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点,推进我局预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求,结合我局中长期规划和年度工作计划,认真填报了我局整体支出绩效目标及项目绩效目标,设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等,详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求,对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控,明确项目完成目标可能性及时间,根据全局实际工作开展情况进行统筹调整,提高财政资金的使用效益,保障了全局工作的顺利开展。

(三)结果应用情况

我局实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制,加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接,将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据,并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况,对预算资金进行调剂使用,调整支出结构,保障重点支出,同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中,不断强化绩效理念,推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

(一)评价结果

2019年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运转,项目支出保障了重点工作的开展,按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评,自评结果为80分(满分为90分)。

(二)存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

(三)改进建议

一是做好绩效运行监控,加强项目实施过程控制,设定监控时点,分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控,及时了解预算执行差异,相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金,进行预算调剂或调整取消,切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用,尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面,用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构,提高财政资源配置的有效性和科学性。

青神县水利局2019年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标

指标分植

自评得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

10

目标实现

10

10

编制准确

10

8

预算执行(30分)

支出控制

10

9

动态调整

10

7

执行进度

10

8

完成结果(20分)

预算完成

10

8

违规记录

10

10

绩效结果应用(10分)

信息公开(2分)

自评公开

2

2

整改反馈(8分)

结果整改

4

4

应用反馈

4

4

自评质量(10分)

自评质量(10分)

自评准确

10


自评得分(满分90分)

80

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

支出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

上一条:青神县林业和园林局关于2019年部门决算的编制说明

下一条:青神县人力资源和社会保障局2019年部门决算编制的说明

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