青神县信访局关于2021年部门决算编制的说明

  
日期:2022年10月31日  来源:县信访局  点击:[]
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第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

1.以群众工作统领信访工作,做好全县矛盾纠纷和信访问题的排查和化解。

2.负责受理群众来信,接待群众来访,对上访群众做好解释疏导工作。

3.负责按照“属地管理、分级负责”的原则交办、转办群众信访事项到相关部门及乡镇,并进行督查、督办。

4.负责承办上级交办的涉及群众问题、信访问题的事项,并进行督促检查。

5.坚持县级领导干部包案化解重大疑难信访案件和信访积案制度,信访局做好相关协调和督办工作。

6.做好信访事项复查工作,力争复查后的案件息诉息访。

7.做好覆盖全县各乡镇和县级主要部门的全国信访信息系统网络维护和运行工作,实现信息和资源共享。

二、2021年重点工作完成情况

1.接待办理群众来信、来访,做好现场的解释疏导工作,交办群众合理合法信访诉求到相关单位。

2.强化信访督查督办职能。加大信访案件的督查、督办力度,进一步提高信访案件的办理效率和办结质量。

3.继续做好信访复查复核工作,力争复查后的信访案件息诉息访。

4.推进信访信息化建设,维护覆盖全县各乡镇和县级主要部门的信访信息系统网络,实现信息和资源共享。

5.做好群众在互联网上的领导信箱来信及网上投诉办理工作,进一步畅通群众信访渠道。

第二部分2021年度部门决算情况说明

  1. 收入支出决算总体情况说明

    2021年度收、支总计176.51万元。与2020年相比,收、支总计各增加14.7万元,上升9%。2021年增加了人员,属于正常增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计176.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入176.51万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计176.51万元,其中:基本支出142.92万元,占80.97%;项目支出33.59万元,占19.03%。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计176.51万元。与2020年相比,收、支总计各增加14.7万元,上升9%。属于人员增加,正常增加。。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出176.51万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款增加14.7万元,增加9%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出176.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出148.17万元,占83.94%;社会保障和就业(类)支出10.31万元,占5.84%;卫生健康支出6.38万元,占3.62%;住房保障支出11.65万元,占6.6%;灾害防治和应急管理支出0万元,占0x%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为176.51万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为148.17万元,完成预算100%。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为0万元,完成预算%。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为0万元,完成预算%。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为0万元,完成预算%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):支出决算为0万元,完成预算%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):支出决算为10.31万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机构事业单位职业年金缴费费支出(项):支出决算为0万元,完成预算%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为6.38万元,完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算为0万元,完成预算%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为11.65万元,完成预算100%。

11.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)支出决算为0万元,完成预算%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出142.92万元,其中:

人员经费120.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费22.27万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.95万元,完成预算95%,决算数略小于预算数的主要原因是单位严格执行预算,控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.95万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算%。公车改革后,信访局没有公车,没有公车运行维护费。

3.公务接待费支出0.95万元,完成预算95%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元,下降1%。主要原因是单位在本年度内进一步规范和严格接待管理,接待批次和人次减少。主要用于公务接待活动开支的用餐费等,都是县内发生的接待费用。公务接待共9批次,66人次(不包括陪同人员),具体包括:接受上级信访部门检查指导工作、信访案件协调办理、区县信访局之间交流工作等发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出22.26万元,比2020年增加 0.75万元,增长3.49%。主要原因是单位增加2人,机关运行成本相应增加。

(二)政府采购支出情况

2021年,信访局政府采购支出总额1.4万元,都是政府采购货物支出,采购了两台电脑和一台打印复印一体机。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,青神县信访局无车辆,也无其他大型设备和资产。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2021年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点信访工作的开展,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系逐渐丰富和完善。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指单位离退休人员的支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年视频接访系统运行维护项目绩效目标自评



主管部门及代码

青神县信访局 115101

实施单位

中国联通眉山分公司



项目预算
执行情况
(万元)

预算数:

8.8

执行数:

8.8



其中:

财政拨款

8.8

其中:

财政拨款

8.8



其他资金

0

其他资金

0



年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况



通过视频接访,进一步畅通信访渠道,县级以上的领导进行视频接待信访群众,聆听群众呼声和反映的问题,为群众解决问题

信访群众对视频接访满意度高,社会和谐稳定。



年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值


完成指标

数量指标

视频接访信访群众次数

7

7


质量指标

信访问题化解率

90%

92%


时效指标

接访及时办理率

95%

100%


成本指标

接访系统维护费

8.8万元

8.8万元


效益指标

效益 指标

促进经济发展

良好

完成


社会效益指标

促进社会平安和谐

良好

完成


生态效益  指标





可持续影响 指标





满意度指标

满意度指标

信访群众满意度

90%

95%


 

2021年信访网上投诉受理平台项目绩效目标自评



主管部门及代码

青神县信访局 115101

实施单位

中国联通眉山分公司



项目预算
执行情况
(万元)

预算数:

2

执行数:

2



其中:

财政拨款

2

其中:

财政拨款

2



其他资金

0

其他资金

0



年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况



信访网络投诉受理平台运行维护,办理答复群众通过网络反映诉求及建议意见,完成对群众网上信访的答复和协调化解反映的问题

群众对网上信访的办理回复满意率度高,社会和谐稳定。



年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值


完成

指标

数量指标

受理群众网络信访件数

120

133


质量指标

网信问题化解率

85%

88%


时效指标

网信及时回复率

95%

99%


成本指标

信访网络投诉平台维护费

2万元

2万元


效益
指标

效益 指标

促进经济发展

良好

完成


社会效益指标

促进社会稳定和谐

良好

完成


生态效益  指标





可持续影响 指标





满意度指标

满意度指标

信访群众满意度

90%

92%


 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上一条:青神县审计局关于2021年部门决算编制的说明

下一条:青神县档案馆2021年决算公开

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