目录
公开时间:2023年9月6日
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
(一)按照规定权限,履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章、规范性文件,拟订相关管理办法并贯彻实施。
(二)负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
(三)负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
(四)负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,依照有关标准组织考核。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。
(五)负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略,制定自然资源开发利用地方标准并组织实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划、城乡控制性详细规划等相关规划,统筹衔接其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
(七)负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。
(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。
(九)负责管理全县地质勘查行业和地质工作。组织实施全县地质勘查规划并监督检查执行情况,管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
(十一)负责全县矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量及压覆矿产资源的监督管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
(十二)负责全县国土空间规划及城乡规划编制单位资质管理工作。组织拟订全县城镇发展战略和目标;指导全县城市规划、乡镇规划、专项规划的编制和审批。负责城市规划区范围内的各类建设项目的规划审批、规划管理和规划监督工作。
(十三)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理测绘和地理信息安全和市场秩序。负责指导监督地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。
(十四)推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。贯彻行业技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。
(十五)配合国家对县级政府落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。组织、协调、实施自然资源监督检查工作。依法查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域违法案件。
(十六)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
(十七)统一领导和管理县林业园林局。
(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
青神县规划和自然资源局 经编委核定,编制人数79人,其中行政编制9人,事业编制70人,事业工勤编制0人。
现有在职人员59人(其中公务员5人,参公人员14人,机关工勤1人,事业人员39人),退休人员30人,在职和离、退休人员共计89人。
2023年度收、支总计均为14705.39万元。与2022年度相比,收、支总计各减少3318.29万元,下降22%。主要变动原因是项目经费减少。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
2023年度本年收入合计14705.39万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4290.33万元,占29.17%;政府性基金预算财政拨款收入10415.06万元,占70.82%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%
(注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。)
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
2023年度本年支出合计14705.39万元,其中:基本支出1261.36万元,占8.57%;项目支出13444.03万元,占91.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。)
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
2023年度财政拨款收、支总计均为14705.39万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少3318.29万元,下降22%,主要变动原因是项目经费减少。
(注:数据来源于财决01-1表)
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
2023年度一般公共预算财政拨款支出4290.33万元,占本年支出合计的29.17%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2729.86万元,增长63%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出预算增加。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
2023年度一般公共预算财政拨款支出4290.33万元,主要用于以下方面:农林水支出2694.61万元,占63%;社会保障和就业支出70.2万元,占2%;自然资源海洋气象等支出1220.33万元,占28%;灾害防治及应急管理支出支出305.18万元,占7%。
(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
2023年度一般公共预算支出决算数为4290.33,完成预算**%。其中:
1.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算为2694.61万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):支出决算为1220.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):支出决算为305.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为70.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1261.36万元,其中:
人员经费1082.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费178.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,较上年度减少1.43万元,下降100%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车报废,公务接待整改。
(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2022持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.17万元,下降100%。主要原因是公务用车报废。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日,单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.26万元,下降100%。主要原因是公务接待整改。其中:
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出10415.06万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度,眉山市青神县自然资源局机关运行经费支出178.51万元,比2022年度增加21.87万元,增长12%。主要原因是办公费增加。
(注:数据来源于财决附03表)
2023年度,眉山市青神县自然资源局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(注:数据来源于财决附03表)
截至2023年12月31日,眉山市青神县自然资源局共有车辆0辆,
(注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对不动产登记专项经费等7个项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取7个项目开展绩效监控,组织对7个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
10.外交(类)…(款)…(项):指……。
11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
12.教育(类)…(款)…(项):指……。
13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
14.文化旅游体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
16.卫生健康(类)…(款)…(项):指……。
17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
21.资源勘探工业信息等(类)…(款)…(项):指……。
22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
23.金融(类)…(款)…(项):指……。
24.自然资源海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。
26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
……
……
……
(解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。)
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
(名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)
报表编号:510000_0013zp |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
自然资源项目实施经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县规划和自然资源局 |
实施单位 (盖章) |
||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
开展土地报批,征地测绘,地籍调查,耕地保护,基准地价更新,耕地质量调查等工作 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
开展土地报批,征地测绘,地籍调查,耕地保护,基准地价更新,耕地质量调查等工作 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
/ |
/ |
|||||||
单位资金 |
0.00 |
/ |
/ |
|||||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展土地报批,征地测绘 |
≥ |
200 |
亩 |
200 |
90 |
90 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
开展土地报批,征地测绘,地籍调查,耕地保护,基准地价更新,耕地质量调查等工作 |
|||||||||
存在问题 |
||||||||||
改进措施 |
||||||||||
项目负责人:刘刚 |
财务负责人:王松 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
依法治倒专项经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县规划和自然资源局 |
实施单位 (盖章) |
||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成自然资源法律法规宣传,执法监察工作 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成自然资源法律法规宣传,执法监察工作 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
120,000.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
120,000.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
/ |
/ |
|||||||
单位资金 |
0.00 |
/ |
/ |
|||||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
办案完结 |
定性 |
好 |
项 |
好 |
90 |
90 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
完成自然资源法律法规宣传,执法监察工作 |
|||||||||
存在问题 |
||||||||||
改进措施 |
||||||||||
项目负责人:张延平 |
财务负责人:王松 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
城乡规划经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县规划和自然资源局 |
实施单位 (盖章) |
||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
开展监督检查,加强管理,维护规划严肃性,提升城乡规划管理水平 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
开展监督检查,加强管理,维护规划严肃性,提升城乡规划管理水平 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
/ |
/ |
|||||||
单位资金 |
0.00 |
/ |
/ |
|||||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展规划检查工作 |
≥ |
5 |
次 |
5 |
90 |
90 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
开展监督检查,加强管理,维护规划严肃性,提升城乡规划管理水平 |
|||||||||
存在问题 |
||||||||||
改进措施 |
||||||||||
项目负责人:刘巍然 |
财务负责人:王松 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||||||||||||
项目名称 |
地质灾害防治经费 |
||||||||||||||||||
主管部门 |
青神县规划和自然资源局 |
实施单位 (盖章) |
|||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
完成地质灾害防治工作,确保人民群众生命财产安全 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成地质灾害防治工作,确保人民群众生命财产安全 |
||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
总额 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||
其中:财政资金 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
/ |
/ |
||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
/ |
/ |
||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
产出指标 |
质量指标 |
完成地质灾害治理 |
≥ |
5 |
处 |
5 |
90 |
90 |
|||||||||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||
评价结论 |
完成地质灾害防治工作,确保人民群众生命财产安全 |
||||||||||||||||||
存在问题 |
|||||||||||||||||||
改进措施 |
|||||||||||||||||||
项目负责人:曾柯嘉 |
财务负责人:王松 |
||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|||||||||||||||||||
项目名称 |
不动产登记专项经费 |
||||||||||||||||||
主管部门 |
青神县规划和自然资源局 |
实施单位 (盖章) |
|||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
完成全县不动产登记工作 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
开展不动产登记工作,不动产产权证书颁发 |
||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
总额 |
400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||
其中:财政资金 |
400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
/ |
/ |
||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
/ |
/ |
||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
产出指标 |
质量指标 |
完成颁证 |
≥ |
5000 |
本 |
5000 |
90 |
90 |
|||||||||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||
评价结论 |
完成了不动产登记工作,不动产产权证书颁发 |
||||||||||||||||||
存在问题 |
|||||||||||||||||||
改进措施 |
|||||||||||||||||||
项目负责人:刘刚 |
财务负责人:王松 |
||||||||||||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
|||||||||||||||||||
2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。 |
|||||||||||||||||||
适用地区:全省范围 |
|||||||||||||||||||
适用用户:部门用户、单位用户 |
|||||||||||||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
上一条:青神县规划和自然资源局关于2023年度单位决算编制的说明
下一条:青神县党史和县志编纂中心关于2023年部门决算公开编制的说明
【关闭】