按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)强化学科建设,专科特色进一步显现,增加1—2个县级重点专科,争创1个市级以上重点专科,参与并承办县级以上学术会议,提升我院学术影响力。
(二)加强医德医风建设,廉洁行医,提升服务水平
(三)加强医院管理工作,打造勤政、高效、务实、节约的服务团队。
(四)加强单病种宣传工作,树立品牌,提升综合形象。
(五)推动信息化建设,将医院信息化与海运工程接轨。
(六)进一步加强网络协作,实现资源共享,利益共享。
(七)关心职工生活,保障职工合理待遇。
(八)增添医疗设备,增强综合服务能力。确保设备购置专用资金的专项使用。
(九)做好各类社会性工作,特别是单位、企事业的健康体检
二、部门概况
青神县人民医院属一级预算单位。
三、收支预算总体情况
2015年青神县人民医院收入预算总额为532万元,其中:财政经费拨款收入372万元,上级补助收入160万元。相应安排支出预算532万元,其中:基本支出372万元,中央补助县级公立医院综合改革补助资金160万元。
四、支出预算安排情况
青神县人民医院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗卫生事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障青神县人民医院日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及120急救经费和实施基药补助县级配套。
项目支出,是用于青神县人民医院实行县级公立医院综合改革工作的进行。
120经费(万元) |
2 |
实施基药补助(万元) |
70 |
公立医院改革(万元) |
160 |
人员经费(万元) |
300 |
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