2020年度青神县妇幼保健院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能。
认真贯彻落实卫生部《关于进一步加强妇幼卫生工作的指导意见》和《妇幼保健机构管理办法》,坚持以保健为中心,保健与临床相结合,面向基层和预防为主的方针,为妇女儿童提供安全、有效、优质的保健服务,提高全县妇女儿童的健康水平。
(二)2020年重点工作完成情况。
2020年面对来势汹汹的新冠疫情,配合全县各部门做好疫情防控工作;认真落实惠民政策,全面实施完成自愿免费婚前医学检查项目、免费孕前优生健康检查项目、农村妇女“两癌”筛查等国家重大妇幼民生项目工作;认真做好孕产妇和儿童两个系统管理工作;进一步完善妇幼卫生工作服务体系建设;不断加强了内涵建设和人才培养,促进了全院医疗水平和医疗质量的整体提升,提高了服务群众的满意度。
二、机构设置
青神县妇幼保健院属公益一类事业、财政一级预算单位,无下属预算单位。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1384.93万元。与2019年相比,收、支总计各减少544.64万元,下降28.23%。
(图1:收、支决算总计变动情况图)
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1384.93万元,其中:一般公共预算财政拨款收入344.93万元,占24.91%;政府性基金预算财政拨款收入100.00万元,占7.22%,事业收入940万元,占67.87%。
(图2:收入决算结构图)
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1384.93万元,其中:基本支出1056.51万元,占76.29%;项目支出328.42万元,占23.71%。
(图3:支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计444.93万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少424.65万元,下降48.83%。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出344.93万元,占本年支出合计的24.91%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少524.65万元,减少60.34%。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出344.93万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)19.33万元,占5.60%;卫生健康支出(类)299.61万元,占86.86%;农林水支出(类)21.00万元,占6.09%,住房保障支出(类)4.99万元,占1.45%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为344.93,完成预算100%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为14.65万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为4.22万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.46万元,完成预算100%。
4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事物(款)其他卫生健康管理事物支出(项):支出决算为5.00万元,完成预算100%。
5.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)
支出决算为28.00万元,完成预算100%。
6.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构支出(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)支出决算为56.58万元,完成预算100%。
7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):支出决算为51.06万元,完成预算100%。
8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为13.18万元,完成预算100%。
9.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算为18万元,完成预算100%。
10.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为65.00万元,完成预算100%。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为4.65万元,完成预算100%。
12.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为58.14万元,完成预算100%。
13.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算为21.00万元,完成预算100%。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为4.99万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出116.51万元,其中:
人员经费110.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。
日常公用经费6.19万元,包括工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算,控制经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算2万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
1.因公出国(境)经费支出0万元,与2019年相比无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。与2019年相比减少1万元,主要是严格执行预算控制经费支出。
3.公务接待费支出0万元,与2019年相比无变动。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出100万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)事业运行经费支出情况
本部门2020年度事业运行经费支出6.19万元,比2019年减少0.77万元,降低了11.06%,主要是公务用车运行维护费减少。
(二)政府采购支出情况
2020年青神县妇幼保健院政府采购支出总额0元
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,青神县妇幼保健院共有车辆4辆,全部为其他车辆。单价100万元以上专用设备1台。
(四)预算绩效管理情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我院在年初预算编制阶段,对11个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对其中3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,未发生违规违纪支出资金现象,自查自评结果良好,全年基本支出保证了我院日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系逐渐完善。
2.项目绩效目标完成情况。
2020年项目支出全年预算数328.42万元,执行数328.42万元,完成预算的100%。其中:
(1)免费孕前优生健康检查(县级配套)项目绩效完成情况综述。项目全年预算数31.18万元,执行数31.18万元,完成预算的100%。通过项目实施有效的降低出身缺陷风险,提高了出生人口素质。
(2)农村妇女“两癌”检查项目绩效完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数20万元,完成预算的100%。通过项目实施对提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率,降低“两癌”死亡率,提高了农村妇女的健康水平。
(3)自愿免费婚前医学检查项目绩效完成情况综述。项目全年预算数42万元,执行数42万元,完成预算的100%。通过项目实施促进了婚姻家庭幸福与社会和谐,为有效预防出生缺陷起到了重要作用。
项目绩效目标完成情况表
(2020年度) |
|||||
项目名称 |
免费孕前优生健康检查(县级配套) |
||||
预算单位 |
青神县妇幼保健院 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
31.18 |
执行数: |
31.18 |
|
其中-财政拨款: |
31.18 |
其中-财政拨款: |
31.18 |
||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
降低出身缺陷风险,提高出生人口素质 |
对计划生育的夫妇进行了免费孕前检测 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
完成指标 |
数量指标 |
孕前检测对数 |
608人 |
662 |
|
质量指标 |
孕前优生健康检查目标人群覆盖率 |
大于80% |
大于95% |
||
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月31日 |
2020年12月31日 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95 |
大于95% |
项目绩效目标完成情况表 |
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(2020年度) |
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项目名称 |
自愿免费婚前医学检查 |
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预算单位 |
青神县妇幼保健院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
42 |
执行数: |
42 |
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其中-财政拨款: |
42 |
其中-财政拨款: |
42 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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鼓励拟婚当事人双方进行免费婚前医学检查,促进婚姻家庭幸福与社会和谐,预防出生缺陷 |
促进了婚姻家庭幸福与社会和谐,预防出生缺陷 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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完成指标 |
数量指标 |
婚前咨询检测对数 |
900对 |
已完成1067对 |
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质量指标 |
婚前医学检查率 |
≥95% |
≥95.86% |
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时效指标 |
完成时间 |
2020年12月31日 |
2020年12月31日 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95 |
大于95% |
3.部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县妇幼保健院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9.事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青神县妇幼保健院
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构组成
青神县妇幼保健院属公益一类事业、财政一级预算单位,无下属预算单位。
(二)机构职能
认真贯彻落实卫生部《关于进一步加强妇幼卫生工作的指导意见》和《妇幼保健机构管理办法》,坚持以保健为中心,保健与临床相结合,面向基层和预防为主的方针,为妇女儿童提供安全、有效、优质的保健服务,提高全县妇女儿童的健康水平。
(三)人员概况
2020年,部门编制人数40人。2020年年末在职在编人员31人,年末退休人员12人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2020年财政拨款收入决算总额为444.93万元。其中一般公共预算财政拨款344.93万,政府性基金预算财政拨款100.00万元。
(二)部门财政资金支出情况
2020年本部门财政拨款支出决算总额444.93万元。其中基本支出116.51万元,项目支出328.42万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
1.绩效目标制定
我院严格按照市财政局关于编制2020年市本级部门预算通知的口径,结合自身工作职能和绩效目标,认真编制了部门预算,并在市财政信息平台财政预算管理系统中编制了部门整体绩效支出目标。整体支出目标编制了年度总体目标、年度主要任务、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、生态效益指标、社会效益指标、满意度指标等,做到了绩效指标要素完整、细化、量化,准确的反映了年度整体支出应达到的预期效果情况。
2.目标完成
2020年度市财政局批复我院预算及绩效目标项目13个,经自评,已全面完成了年度工作任务,实现了年度绩效目标,达到了年度预期目标。主要体现在全面实施完成“自愿免费婚前医学检查项目”,“免费孕前优生健康检查项目”等国家重大妇幼民生项目工作,让人民群众满意。
2020年度总预算额为1384.93万元,全年支出1384.93万元,无结余,预算编制准确、完整、预算追加严格相关程序,追加项目做到了批复同意后执行。
4.支出控制
部门日常公用经费、项目支出中办公费、印刷费等科目预算金额为6.19万元,年终决算支出6.19万元,预算执行无偏差。
5.预算动态调整
我院年中对项目进行了全面绩效目标监控分析,不存在不能按年初预算实施的项目,无部门绩效监控调整额,受市财政局大平台核算系统监控,我院无部门全年结余注消额。
6.执行进度
2020年6、9、11月预算收入和支出进度为40%、65%、93%。2020年12月累计实现财政资金支出1384.93万元,预算执行率为100%。
7.预算完成情况
2020年全年部门预算1384.93万元,实际执行1384.93万元,进度为100%,较好地完成了年度支出预算执行。
(二)专项预算管理。
2020年我院无项目专项预算。
(三)结果应用情况。
1.自评质量
我院严格按照《市财政局关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》(眉财绩〔2021〕6号)文件要求,对照2021年部门整体支出绩效评价指标体系,实事求是进行自评,自评结果客观公正,质量较高。
2.绩效目标公开
部门整体绩效目标和项目绩效目标随部门预算在市政府门户网站公开。
3.自评公开情况
自评报告随部门决算在市政府门户网站公开。
4.应用结果反馈
评价结果在职工会上进行了反馈,作为下一年度编制预算的依据。
四、评价结论及建议
(一)自评结论
按照年度部门整体支出绩效评价指标体系,经自评议,我院2020年部门预算支出绩效得分88分。
(二)存在的问题
因部分项目年初预算不足预算执行过程中为实现绩效目标和完成上级新交办的临时任务压力较大。
(三)改进建议
根据预算资金支出实际情况科学编制部门财政预算支出,准确制定项目绩效目标。
附件2
自愿免费婚前医学检查项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)基本情况
鼓励拟婚当事人双方自愿进行免费婚前医学检查,促进婚姻家庭幸福与社会和谐,预防出生缺陷。
(二)项目绩效目标
不断提高自愿免费婚前医学检查的主动性和自觉性,目标人群覆盖率达到95%以上,有效预防出生缺陷的发生,促进婚姻家庭幸福、社会和谐。
(三)项目自评步骤及方法
评分方法主要采用以下四种:分级评分法、缺(错)项扣分法、是否评分法以及比率分值法。其中定性评价一般采用是否评分法,定量评价标准参考国家标准、行业标准、地方标准以及申报标准。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
2020年投入自愿免费婚前医学检查县级财政补助资金28万元,省级财政补助资金14万元,共计42万元,资金申报、批复符合资金管理办法
(二)资金计划、到位及使用情况
自愿免费婚前医学检查项目资金42万元到位及时,到位率100%,且使用完毕。资金使用范围符合申报范围,支付进度符合项目要求,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(三)项目财务管理情况
我院自愿免费婚前医学检查项目资金严格执行专项资金管理办法,专款专用,财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。成立了项目实施领导小组,婚检制定年初任务实行一站式服务。
(二)项目管理情况。年初制定项目工作方案,成立相关领导技术小组。每年一至两次相关项目培训,并考核。一年两次对项目进行督导质控。
(三)项目监管情况。每月对项目实施情况及质量进行质控监管,及时优化工作流程。对质控中出现的问题进行指导,并对上月存在问题进行“回头看”
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
2020年12月31日前已按项目进度要求实施完成
(二)项目效益情况
提高医学检查知识知晓率,服务群众满意度较好,有效控制出生缺陷。
五、评价结论及建议
我单位对自愿免费婚前医学检查项目支出绩效进行自评得分90分。加强辖区婚前医学检查健康教育宣传,做好相关解释工作。
免费孕前优生健康检查项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
(一)基本情况
为不断提高孕前优生质量和出生人口素质,在全市建立免费孕前优生健康检查制度,让每对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务,有效降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质。
(二)项目绩效目标
怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上,不断增强参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性,目标人群覆盖率达到99%以上。
(三)项目自评步骤及方法
评分方法主要采用以下四种:分级评分法、缺(错)项扣分法、是否评分法以及比率分值法。其中定性评价一般采用是否评分法,定量评价标准参考国家标准、行业标准、地方标准以及申报标准。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
2020年投入免费孕前优生健康检查项目县级财政补助资金18万元,中央财政补助资金13.18万元,共投入31.18万元,已使用31.18万元。
(二)资金计划、到位及使用情况
免费孕前优生健康检查项目资金31.18万元到位及时,到位率100%,且使用完毕。资金使用范围符合申报范围,支付进度符合项目要求,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(三)项目财务管理情况
我院免费孕前优生健康检查项目资金严格执行专项资金管理办法,专款专用,财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。成立了项目实施领导小组,孕检制定年初任务。
(二)项目管理情况。年初制定项目工作方案,成立相关领导技术小组。每年一至两次相关项目培训,并考核。一年两次对项目进行督导质控。项目资金分配合理,预算执行率为100%。资金使用规范、管理制度健全且执行有效。
(三)项目监管情况。每月对项目实施情况及质量进行质控监管,及时优化工作流程。对质控中出现的问题进行指导,并对上月存在问题进行“回头看”。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
2020年12月31日前已按项目进度要求实施完成。任务数608人,实际完成662人。完成率108.88%,优生咨询指导率达到100%,随访率100%,按时圆满完成任务。
(二)项目效益情况
宣传覆盖率已达到100 %,群众满意度较好。
五、评价结论及建议
我单位对自愿免费婚前医学检查项目支出绩效进行自评得分91分。加大孕前优生健康知识的宣传力度,不断提高育龄群众对孕前优生健康检查的理解能力和重视程度。进一步加强技术人员孕前优生健康检查知识的培训力度,熟练操作信息系统录入流程。
农村妇女“两癌”筛查项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
(一)基本情况
为落实国家重点民生项目,对35-64岁农村妇女进行免费宫颈癌检查和乳腺癌检查,普及“两癌”防治知识,增强农村妇女自我保健意识和技能,提高“两癌”早诊率。
(二)项目绩效目标
完善妇女“两癌”防治工作机制,提高基层“两癌”防治水平,宫颈癌早诊率达到90%以上,乳腺癌早诊率达到60%。
(三)项目自评步骤及方法
评分方法主要采用以下四种:分级评分法、缺(错)项扣分法、是否评分法以及比率分值法。其中定性评价一般采用是否评分法,定量评价标准参考国家标准、行业标准、地方标准以及申报标准。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
2020年投入农村妇女免费“两癌”检查县级补助资金20万元,已使用20万元。
(二)资金计划、到位及使用情况
农村妇女免费“两癌”检查项目资金20万元到位及时,到位率100%,且使用完毕。资金使用范围符合申报范围,支付进度符合项目要求,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(三)项目财务管理情况
我院农村妇女免费“两癌”检查项目资金严格执行专项资金管理办法,专款专用,财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。
制定了“两癌”检查实施方案,成立了领导小组和技术专家组。为保证筛查技术规范,提高筛查质量,召开了青神县农村妇女“两癌”筛查项目启动暨培训会,确保“两癌”检查工作顺利实施。举办了“关爱女性健康、开展免费两癌筛查”的宣传活动,发放“两癌”筛查宣传折页9千余份。
(二)项目管理情况。年初制定项目工作方案,成立相关领导技术小组。每年一至两次相关项目培训,并考核。一年两次对项目进行督导质控。项目资金分配合理,预算执行率为100%。资金使用规范、管理制度健全且执行有效
(三)项目监管情况。每月对项目实施情况及质量进行质控监管。及时优化工作流程。对质控中出现的问题进行指导,并对上月存在问题进行“回头看”
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
2020年12月31日前已按项目进度要求实施完成。任务数3200人,实际完成3208人。实际完成率100%,质量达标率100%,完成及时。
(二)项目效益情况
提升妇女“两癌”筛查意识,群众满意度较好。
五、评价结论及建议
我单位对自愿免费婚前医学检查项目支出绩效进行自评得分91分。提高项目资金预算。
2.加强对医务人员的技术培训,做好筛查质量控制,尽可能提高初筛阳性检查率。加强健康教育宣传,提高群众健康意识。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
下一条:青神县卫生和计划生育监督执法大队关于2018年部门决算编制的说明
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