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青神县河坝子镇人民政府关于2018年部门决算编制的说明

  
日期:2019年10月25日  来源:河坝子镇  点击:[]
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2018年度

青神县河坝子镇部门决算

目录

第一部分部门概况....................... .. 4

一、基本职能及主要工作............................ 4

二、机构设置...................................... 6

第二部分2018年度部门决算情况说明 ........ 7

一、收入支出决算总体情况说明...................... 7

二、收入决算情况说明.............................. 7

三、支出决算情况说明.............................. 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 15

十、预算绩效情况说明.............................. 15

十一、其他重要事项的情况说明...............................16

第三部分名词解释......................... 17

第四部分附表............................. 21

一、收入支出决算总表.............................. 21

二、收入决算表.................................... 21

三、支出决算表.................................... 21

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 21

五、财政拨款支出决算明细表........................ 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 21

 

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。。

2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织实施村镇建设规划,部署重点工程的建设、管理。

3.负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.坚持新发展理念,产业要有新突破。以“一轴三环线”产业发展规划为基础,继续打造种养结合的多元化特色生态农业;依托“国家级生态乡镇”和“省级环境优美示范乡镇”金字招牌,加大农业招商引资力度,加大对新型农业经营主体的培育力度;以推进农业供给侧结构性改革为重点,加快发展农旅结合的乡村旅游新模式。

2.坚持绿色先行,生态要有新亮点。深化城乡环境综合治理工作;加强“散乱污”企业规范整治力度,继续做好畜禽污染治理工作;抓实河长制工作,层层压实各级河长责任。

3.坚持以人民为中心,民生要有新改善。大力推进交通水利项目和一事一议项目的实施;坚持以文化人,以文育人,紧紧围绕“打造特色文化乡镇”,全面推进并广泛宣传文化立镇“五个一”工程;着力改善和保障民生;健全社会保障体系,抓好创业就业工作;加快推进教育信息化,加强卫生计生工作,推动教育和卫生事业更好发展。

4.坚持法治建设,治理要有新成效。深入开展“法律七进”,积极开展法律服务和法律援助;抓好村规民约的完善和实施,加强网格化管理,深入开展矛盾纠纷化解;防范和遏制安全生产事故,层层压实安全生产责任,坚决杜绝重特大事故发生;深入开展食品安全监管,确保“舌尖上安全”;健全应急管理机制,镇村(社区)联动,提高突发事件处理能力。

二、机构设置

青神县河坝子镇经编委核定,编制人数18人(其中行政编制14人,事业编制3人,行政工勤编制1人)。现有在职人员20人(其中公务员14人,机关工勤1人,事业人员3人,三支一扶人员2人),退休人员6人。另有遗属1人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1259.64万元。与2017年相比,收、支总计各减少174.46万元,减少21.69%。主要变动原因是人员减少、调减五险一金缴费基数、财政体制改革。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计629.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入613.82万元,占97.46%;政府性基金预算财政拨款收入16万元,占2.54%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计629.81万元,其中:基本支出357.64万元,占56.79%;项目支出272、17万元,占43.21%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1259.64万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少174.46万元,减少21.69%。主要变动原因是人员减少、调减五险一金缴费基数、财政体制改革。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出613.81万元,占本年支出合计的97.46%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少120.82万元,减少16.45%。主要变动原因是人员减少、调减五险一金缴费基数、财政体制改革。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出613.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)338.85万元,占55.2%;公共安全支出(类)3.6万元,占0.59%;社会保障和就业支出(类)33.71万元,占5.49%;医疗卫生支出(类)16.44万元,占2.68%;城乡社区支出(类)13.52万元,占2.2%;农林水支出(类)189.28万元,占30.84%;住房保障支出(类)18.41万元,占3%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为613.81完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为1.29万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为252.56万元,完成预算100%。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为38.45万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算为6.2万元,完成预算100%。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为26万元,完成预算100%。

6.一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为2万元,完成预算100%。

7. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为2万元,完成预算100%。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为2.5万元,完成预算100%。

一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务(项):支出决算为7.85万元,完成预算100%。

公共安全(类)公安(款)道路交通管理(项):支出决算为3.6万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为4.52万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为20.49万元,完成预算100%。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):支出决算为1.4万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)支出决算为7.3万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项):支出决算为2.73万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为2.6万元,完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为7.49万元,完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为3.62万元,完成预算100%。

城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为13.52万元,完成预算100%。

农林水(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):支出决算为6.47万元,完成预算100%。

农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):支出决算为8.83万元,完成预算100%。

农林水(类)水利(款)防汛(项):支出决算为1.2万元,完成预算100%。

农林水(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项):支出决算为20万元,完成预算100%。

农林水(类)扶贫(款)其他扶贫(项):支出决算为4.89万元,完成预算100%。

农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):支出决算为5.5万元,完成预算100%。

农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部补助(项):支出决算为142.21万元,完成预算100%。

农林水(类)其他农林水(款)化解其他公益性乡村债务(项):支出决算为0.18万元,完成预算100%。

13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为18.41万元,完成预算100%。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出357.64万元,其中:人员经费204.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费153.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.81万元,完成预算96.2%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算,控制经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.85万元,占59.25%;公务接待费支出决算1.96万元,占40.75%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.85万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.05万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用,加强公务用车管理。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.85万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、应急排险、下村宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.96万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.02万元,增加1.03%。主要原因是2018年实际接待人数增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,157人次(不包括陪同人员),具体包括:基层党建、产业发展、社会治理、乡村振兴、河长制、城乡环境综合治理等工作相互交流学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

(二)项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

(三)部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,青神县河坝子镇机关运行经费支出153.2万元,比2017年增加9.49万元,增加6.6%。主要原因是办公费、差旅费增加。

二)政府采购支出情况

2018年,青神县河坝子镇政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,青神县河坝子镇共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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