2023年6月至8月,县审计局对县综合行政执法局2022年度部门预算执行和其他财政收支情况进行审计,并出具《审计报告》(青审报〔2023〕3号)。我局高度重视审计发现的问题、意见和建议,召开专题会议研究部署整改工作,健全完善整改长效机制,现将问题整改结果公告如下:
一、整改工作组织情况
我局收到县审计局反馈的问题后,立即成立由局党组书记、局长杨勇建同志任组长,分管内审工作的分管领导任副组长,各责任股室为成员单位的问题整改领导小组。同时,制定整改方案,制定整改措施,明确整改责任和整改时限,积极开展整改工作。
二、审计问题及整改情况
(一)预决算编制和预算执行存在的问题。
1.关于“未按规定编制非税收入预算”的问题,已完成整改。我局在编制2024年年初预算时,已按规定编报非税收入预算。
2.关于“预算编制不细化”的问题,已完成整改。我局在编制2024年年初预算时,日常公用经费已按《2024年政府收支分类科目》中部门预算支出经济分类科目进行了细化编制。
3.关于“部门决算报表数据不准确”的问题,已完成整改。我局已严格按照审计要求,积极规范财务核算管理,按照相关规定准确编制部门决算报表,真实、准确反映单位收支情况。
4.关于“预算支出安排不合理”的问题,已完成整改。审计指出相关问题后,我局已加强单位预算支出管理,严格按照相关规定,科学合理安排预算支出。
5.关于“非税收入管理不到位”的问题,该问题已达到本阶段整改时序进度,目前已完成征收方案的拟定、公示和风险评估,已上报相关部门审查。
(二)贯彻落实“过紧日子”要求存在的问题。
关于“违规增装公务车内饰”的问题,已完成整改。我局将进一步严格执行公务用车管理规定,坚决杜绝类似情况发生。
(三)预算绩效方面存在的问题。
关于“部分项目预算执行进度慢”的问题,已完成整改。我局在编制2024年年初预算时,对相关项目进行合理预算调整,提高预算执行率。
(四)部门基础管理方面存在的问题。
1.关于“未设置现金日记账”的问题,已完成整改。我局将进一步加强财务管理,杜绝类似情况发生。
2.关于“单位资产管理有待加强”的问题,已完成整改。我局已对相关资产进行调账处理,并将一步加强对单位的资产管理工作。
3.关于“内审工作开展不到位”的问题,已完成整改。我局已对我单位班子成员分工进行调整,由主要负责人分管内部审计工作,并定期研究内审工作。今后,将坚持常态化开展内部审计督查,切实保障内部审计机制运行有效和发挥内审机构作用。
三、采纳审计建议及后续整改措施
审计提出意见建议3条,我局采纳3条,今后我局将认真对照审计意见,以此次整改为契机,进一步提高认识,加强学习,压实工作责任,建立健全长效机制,举一反三,有效防范同类问题的再次发生。
青神县综合行政执法局
2024年1月12日
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