青神县审计局于2023年5月对我院医疗收费和采购管理情况进行了专项审计,出具了青审报〔2023〕2号文件,审计报告中反映的问题,我们进行了积极整改。根据《四川省审计整改结果公告办法》的相关规定,现将审计整改结果公告如下:
一、整改工作组织情况
7月底我院收悉审计报告后,院领导高度重视,针对此次审计组提出的问题我院于2023年8月初制定了《公立医院专项审计整改工作方案》。方案中成立了以院长为组长的工作整改领导小组,下设了六个督查小组,针对2023年度审计的突出问题,各组分别对所涉及的领域进行全面梳理、认真督促审查。方案中明确了整改时限,实施步骤及工作要求。在此期间我院多次召开专题工作会,认真查阅,深入分析产生问题的原因,建立了整改台账,逐项明确整改措施,明确了整改责任人,对标对表,举一反三,以切实保证问题整改到位。
二、具体审计问题及整改情况
(一)审计报告中提出的医疗收费方面问题整改情况
整改情况:已完成整改。我院已在规定时间内完成了整改,我院将建立更完善的医疗服务价格长效监督机制,定期和不定期的对医疗收费进行督查。
(二)审计报告中提出的药械采购方面的问题整改情况
整改情况:已完成整改。我院成立了医用耗材管理委员会,并修订了相关管理办法,对新增目录按要求进行实时动态调整。
(三)审计报告中提出的网络与数据安全方面的问题整改情况
整改情况:已完成整改。我院制定和修订了相关管理制度,开展了网络安全演练及网络安全知识的培训。
三、审计建议采纳情况
(一)坚持依法依规收费,切实保障患者利益。根据审计建议,我院成立了医疗·医保联动管理领导小组,建立了更完善的医疗服务价格长效监督机制,定期和不定期的对医疗收费进行督查,以切实保障患者利益。
(二)规范药械采购行为,强化医疗设备管理。根据审计建议,我院对《青神县人民医院采购管理办法》进行了修订,修订后对我院医用耗材新进、变更、采购、合同签订及履行、出入库等方面的管理进一步加强,并重点防范药械采购的风险。
(三)加强网络安全管理,防范数据安全风险。根据审计建议我院明确了网络安全工作负责人和责任人,修订了相关网络安全管理制度共7个,开展了对网络安全的应急演练,提升网络安全事故应急处理能力、对防范数据安全风险起到了积极作用。
对此次审计发现的问题我院已全部完成整改,采纳审计建议3个,我院将以整改为契机,深入分析问题产生原因,建立健全长效机制,杜绝类似问题再次发生。
青神县人民医院
2024年1月15日
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