根据《中华人民共和国审计法》的规定和相关工作安排,青神县审计局对青神县水利局(以下简称“县水利局”)2019年预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果及整改情况公告如下:
一、基本情况
2019年,县水利局贯彻落实了中央八项规定等有关要求,财政收支基本符合国家财经纪律,财务组织机构比较健全,内部控制制度基本有效,会计基础工作基本规范,所提供的会计资料基本真实,能够反映其财政财务收支情况。但审计也发现县水利局在预算执行、绩效管理及资产管理等方面存在一些问题。
二、审计发现的主要问题
(一)预算执行效率低。
(二)项目支出用于基本支出。
(三)预算绩效管理不规范。
(四)单位的资产管理有待加强。
(五)往来款未及时清理。
(六)保证金清理力度不够。
三、审计处理情况
对上述问题,青神县审计局已按照国家法律法规的规定,出具了审计报告,提出以下建议:一是科学编制部门预算、强化部门预算执行;二是全面清理往来款项;三是全面实施预算支出绩效管理;四是加强单位资产管理。
四、审计整改情况
县水利局按照审计整改报告提出的问题研究相关制度、落实具体责任,进行了认真整改。截至公告日,审计发现问题已整改到位。
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