按照《中华人民共和国审计法》的规定和相关工作安排,青神县审计局对青神县人民医院实施的青神县人民医院住院业务用房建设项目决算审计等情况进行了审计。现将审计结果及整改情况公告如下:
一、基本情况
审计结果表明,县医院提供的工程资料和审计范围涉及的其它资料基本完整。在真实性方面,提供的工程资料和其它资料基本反映了工程建设情况。在合法性方面,县医院基本执行了国家有关基本建设及基建财务法律、法规的规定,但在执行中存在结算办理不实等问题。
二、审计发现的主要问题
(一)未取得施工许可证开工建设。
(二)结算办理不实,多计建安工程投资635455.92元。
(三)在中标通知书发出前签订合同。
(四)未约定预付款。
(五)未按合同约定追究违约责任。
(六)施工单位未按时缴纳履约保证金。
(七)未按合同约定及时支付工程进度款。
三、审计处理情况
对上述问题,青神县审计局已按照国家法律法规的规定,出具了审计报告,对结算办理不实的问题向有关被审计单位出具了审计决定,责令被审计单位据实办理工程结算;对未按招标文件要求提交履约担保的问题向有关单位出具移送处理书;对其余5个问题,责成被审计单位及时纠正,杜绝类似行为再次发生。
四、审计整改情况
青神县人民医院按照审计报告进行了认真整改,截止公告日,除结算办理不实问题因资金拨付延迟,仍未整改。其余问题均已整改到位。
上一条:关于青神县2020年度县级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
下一条:2021年部分政府投资建设项目结算审核专项审计调查审计结果
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