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青神县卫生健康局2020年度预算执行和其他财政收支情况审计结果

  
日期:2022年03月24日  作者:张启超  来源:审计局  点击:[]
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根据《中华人民共和国审计法》的规定和相关工作安排,青神县审计局对青神县卫生健康局(以下简称县卫健局)2020年预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果及整改情况公告如下:

一、基本情况

2020年,县卫健局根据预算管理相关政策法规,结合单位实际,统筹编制了2020年部门预决算,建立健全了《预算业务管理制度》《采购管理制度》《资产管理制度》《公务接待管理制度》《公务车管理制度》等25项制度。但审计也发现县卫健局在预决算编制、执行财经纪律及参与财政专项资金分配管理等方面存在一些问题。

二、审计发现的主要问题

(一)未编报非税收入年度收入预算。

(二)预算编制不细。

(三)决算编制不实。

(四)固定资产少计提折旧。

(五)固定资产账务处理不及时。

(六)部分固定资产未入账。

(七)公务用车未在定点机构加油。

(八)医疗废物收集转运考核工作不实。

(九)未对基本药物制度实施情况进行绩效考核。

(十)未按照年初计划完成内部审计项目。

三、审计处理情况

对上述问题,青神县审计局已按照国家法律法规的规定,出具了审计报告,提出以下建议:一是加强部门预决算管理;二是加强国有资产管理;三是加强专项资金管理。

四、审计整改情况

县卫健局按照审计整改报告提出的问题研究相关制度、落实具体责任,进行了认真整改。截至公告日,审计发现问题已整改到位。

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