按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
青神县人民武装部2015年主要工作如下:
1、民兵整组编队工作;
2、征兵工作;
3、全年民兵军事训练工作;
4、国防动员及教育工作;
5、武装弹药及仓库维护管理工作;
6、加强正规化建设和办公楼改造维修工作;
7、民兵训练基地食堂保障和管理工作;
8、国防潜力数据调查统计上报等工作。
二、部门概况
青神县人民武装部是一级预算行政单位。
三、收支预算总体情况
2015年青神县人民武装部收入预算总额:237.7万元,其中:当年财政拨款收入237.7万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算237.7万元,其中:职工工资支出:53万元,社会保障和就业:3.3万元,医疗卫生1.6万元,住房保障支出3.7万元,项目经费176.1万元。
四、支出预算安排情况
青神县人民武装部预算安排支出主要用于保障军事机关正常运转、完成本辖区民兵整组、训练、征兵和其他日常工作。
基本支出61.6万元,是用于保障武装部机关正常运转和日常支出,包括职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出176.1万元,是用于保障武装部机关完成全年工作任务,用于专项业务开展工作的经费支出。
(一)公共支出61.6万元,主要用于职工工资、日常运转。项目支出176.1万元,主要包括:民兵整组、民兵训练、征兵工作、服装器材购置、基地食堂运行经费、国防潜力调查、正规化建设等经费。
(二)社会保障和就业3.3万元,主要用于机关退休人员支出。
(三)医疗卫生1.6万元,主要用于机关职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出3.7万元,用于机关缴纳住房公积金等支出。
青神县人民武装部2015年收支预算总表 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2015年预算数 |
项目 |
2015年预算数 |
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一、当年财政拨款收入 |
237.7 |
一、一般公共服务 |
237.7 |
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二、行政单位教育收费收入 |
行政运行 |
229.1 |
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三、事业收入 |
六、社会保障和就业 |
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四、事业单位经营收入 |
行政事业单位离退休 |
3.3 |
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五、转移性收入 |
七、医疗卫生 |
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上级补助收入 |
医疗保障 |
1.6 |
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附属单位上缴收入 |
八、住房保障支出 |
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从其他部门取得的收入 |
住房公积金 |
3.7 |
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从不同级政府取得的收入 |
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六、其他收入 |
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本年收入合计 |
237.7 |
本年支出合计 |
237.7 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
六、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
其中:转入事业基金 |
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其中:事业单位经营亏损 |
七、结转下年 |
|||
其中:事业单位经营亏损 |
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收入总计 |
237.7 |
支出总计 |
237.7 |
青神县人民武装部2015年财政拨款支出预算表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备 注 |
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合计 |
237.7 |
61.6 |
176.1 |
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2010301 |
职工工资基本支出 |
53 |
53 |
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2080504 |
行政事业单位离退休 |
3.3 |
3.3 |
||||
2100501 |
医疗保障 |
1.6 |
1.6 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
3.7 |
3.7 |
||||
2010302 |
项目经费支出 |
176.1 |
176.1 |
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关于青神县人民武装部财政拨款“三公”
经费预算2015年情况的说明
青神县青神县人民武装部财政拨款“三公”经费预算2015年情况如下:
一、因公出国(境)经费:无
二、公务接待费:无
三、公务用车购置及运行维护费:无
2015 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位:万元 |
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项目 |
本年预算数 |
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合计 |
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1、因公出国(境)费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
0 |
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3、公务用车费 |
0 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
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(2)公务用车购置 |
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