按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1、基本情况
青神县“两新”党工委经编委核定,编制人数3人,均为行政编制。现在职人员4人,其中公务员4人。直管2个党委,12个支部(含1个流动党支部),并负责指导全县207个两新党组织工作。
2、2015年重点工作
(一)开展“两新”组织星级创建活动;
(二)开展“两新”组织纪检组织建设相关工作。
(三)开展企业党务工作者培训及学习调研;
(四)加强“两新”组织党员教育培训;
(五)开展入党积极分子培训;
(六)做好流动党支部及流动党员管理工作;
(七)做好对上争取,完成招商引资工作。
二、部门概况
两新党工委无下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
2015年两新党工委收入预算总额为68万元,其中:当年财政拨款收入68万元,相应安排支出预算68万元,其中:一般公共服务27万元,医疗卫生0.9万元,住房保障支出2.1万元,项目支出38万元。
四、支出预算安排情况
两新党工委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担两新组织党建事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障两新党工委机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障两新党工委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(专项项目主要用于那些方面)。
(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(五)(其他科目支出主要用途)
附表1:部门收支预算表
2:部门财政拨款支出预算表
部门收支预算表 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2015年预算数 |
项目 |
2015年预算数 |
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一、当年财政拨款收入 |
68.34 |
一、一般公共服务 |
68 |
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经费拨款 |
68.34 |
人大事务 |
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经费补助 |
行政运行 |
68 |
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二、财政专户管理资金收入 |
人大会议 |
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收入合计 |
支出合计 |
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用事业基金弥补收支差额 |
年末结转和结余结转 |
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上年结转和结余 |
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收入总计 |
68 |
支出总计 |
68 |
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附表2: |
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部门财政拨款支出预算表 |
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单位:万元 |
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科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备 注 |
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一、一般公共服务 |
68 |
30 |
38 |
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党委办公厅(室)及相关机构事务 |
68 |
30 |
38 |
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海洋工程排污费支出 |
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无居民海岛使用金支出 |
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事业运行 |
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粮油事务 |
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行政运行 |
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一般行政管理事务 |
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机关服务 |
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粮食财务与审计支出 |
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粮食信息统计 |
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粮食专项业务活动 |
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国家粮油差价补贴 |
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中央境外发行主权债券还本 |
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二十二、其他支出 |
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年初预留 |
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其他支出 |
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其他支出 |
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合计 |
68 |
30 |
38 |
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上一条:青神县人大常委会办公室关于2015年部门预算编制的说明
下一条:青神县建设工程质量安全监督站关于2014年部门决算编制的说明
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