目录:
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、2019年收支预算总体情况及变化情况
四、一般公共预算收入支出安排情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、绩效目标设置情况
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
附件
青神县卫生和计划生育监督执法大队2019年部门预算公开表
青神县卫生和计划生育监督执法大队
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能:
1.主要职能是依法负责监督全县生活饮用水、医疗机构、母婴保健机构及其执业人员的执业活动;
2.负责涉水产品、消毒产品等健康相关产品监督执法;
3.负责公共场所、学校卫生、职业卫生、放射卫生、消毒管理、传染病防治、计划生育监督、卫生应急等具体监督执法工作。
(二)2019年重点工作:
1.切实把我县打击非法行医行动引向深入,维护人民群众的健康权益和生命安全;2.
2.加大对全县美容美发业、旅馆等的监督检查,做好传染病的防治工作;
3.严格按照《生活饮用水卫生管理条例》进行监督检查和指导服务,确保全县师生喝上安全、卫生的生活用水;
4.认真贯彻《中华人民共和国职业病防治法》、《诊疗管理规定》、《职业健康监护管理办法》等法律法规,加强监督管理。
二、部门概况
青神县卫生和计划生育监督执法大队经编委核定,编制人数8人,其中行政编制6人,全额财政拨款事业编制2人。现有在职人员8人(其中参公人员1人,事业人员7人)。无退休人员。
三、2019年收支预算总体情况及变化情况
(一)收入预算情况。2019年青神县卫生和计划生育监督执法大队收入预算总额为961704.29元,其中:一般公共预算拨款收入961704.29元。
(二)支出预算情况。相应安排预算支出961704.29元,其中:一般公共服务支出7000.00元,社会保障和就业支出100683.46元,卫生健康支出769680.03元,住房保障支出84340.8元。
(三)增减变化情况。县卫生和计划生育监督执法大队2019年预算收支较2018年增加49137.29元。主要是卫生健康支出和社会保障等有所增加。
四、支出预算安排情况
青神县卫生和计划生育监督执法大队预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作
基本支出876704.29元,是用于保障大队正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出85000.00元,是用于保障为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)7000.00元,主要用于其他共产党事务支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)93134.2元,主要用于县卫生和计划生育监督执法大队在职人员机关养老保险支出。
(三)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)7549.26元,主要用于卫生和计划生育监督执法大队在职人员其他社会保障和就业等支出。
(四)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)720407.2元,主要用于单位人员工资、保障部门机构正常运转、按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、完成日常工作任务以及承担卫生事业发展相关工作等支出。
(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)35194.88元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)14077.95元,主要用于单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)84340.8元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
青神县卫生和计划生育监督执法大队2019一般公共预算基本支出876704.29元,其中:
人员经费700448.09元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。
公用经费176256.2元,主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
青神县卫生和计划生育监督执法大队2019年没有政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
青神县卫生和计划生育监督执法大队2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、绩效目标设置情况为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求,提升资金使用效益,2019年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
1、公共场所卫生专项监督检查经费:提高卫生监督管理工作效率,改善卫生环境,提升城市竞争力;
2、屋顶防漏维护项目资金:改善办公条件,消除安全隐患,树立卫生监督良好形象;
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况。
2019年,县卫生和计划生育监督执法大队的机关运行经费财政拨款预算为160256.2元。
(二)政府采购安排情况。
2019年,县卫监大队未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况。
本部门2018年末车辆数合计为1辆,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
十、名词解释
1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
上一条:青神县竹编产业园区管理委员会关于2019年部门预算编制的说明
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