青神县妇幼保健院关于2016年部门预算编制的说明

  
日期:2016年04月05日  来源:县妇幼保健院  点击:[]
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

认真贯彻落实卫生部?关于进一步加强妇幼卫生工作的指导意见?和?妇幼保健机构管理办法?坚持以保健为中心,保健与临床相结合,面向基层和预防为主的方针。健全制度,完善服务,为妇女儿童提供安全、有效、优质的保健服务。进一步提高全县妇女儿童的健康水平,为青神经济发展和构建和谐社会服好务。

(一)、进一步完善妇幼卫生工作服务体系建设

(二)、加大?母婴保健法?的宣传力度的执法力度

(三)、认真做好孕妇和儿童两个系统管理工作

(四)、巩固爱婴医院和二级乙等保健院

(五)、做好计划生育技术和母婴保健技术服务

(六)、推进整体搬迁项目工作

二、部门概况

妇幼保健院属一级预算事业单位。

三、收支预算总体情况

2016年妇幼保健院收入预算总额为107.72万元,全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算107.72万元,全部为一般公共服务支出。

四、支出预算安排情况

妇幼保健院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障妇幼保健机构正常运转的日常支出,即人员基本工资支出。

项目支出,是用于保障妇幼保健机构为完成特定事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类全部用于一般公共服务。主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:工作经费、公立医院取消药品加成补助、婚前体检配套费。

附表:

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