?青神县委办公室关于2020年度部门决算编制的说明

  
日期:2022年01月13日  来源:县委办  点击:[]
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第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置9

第二部分2020年度部门决算情况说明10

一、收入支出决算总体情况说明10

二、收入决算情况说明11

三、支出决算情况说明12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明16

八、政府性基金预算支出决算情况说明16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明17

十、预算绩效情况说明 17

十一、其他重要事项的情况说明18

第三部分名词解释18

第四部分附件20

第五部分附表26

一、收入支出决算总表26

二、收入决算表26

三、支出决算表26

四、财政拨款收入支出决算总表26

五、财政拨款支出决算明细表26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表26

十三、国有资本经营预算支出决算表26


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、负责县委日常文书的运转处理,负责县委文件的印发和中央、省委、市委文件的分发、管理等工作。

2、围绕县委工作部署,收集信息、反映动态、综合调研,承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作。

3、负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排,负责县委有关接待工作。

4、负责县委全面深化改革委员会的日常事务工作。

5、负责县委督促检查暨目标绩效管理工作小组的日常工作和全县目标绩效管理工作;负责中央、省委巡视整改工作的统筹协调。

6、负责全县党委系统的督查工作。

7、负责全县相关政策研究工作。

8、负责全县党内法规工作。

9、负责全县外事工作。

10、负责审查验收全县各级各类党史文籍,组织、指导、督促和检查党史工作。

11、负责全县档案工作规划计划制定、档案开发利用等工作,指导、管理、监督、检查全县档案工作,依法查处档案违法行为,指导县档案馆工作

12、负责县委机关的安全保卫工作和机关办公区(生活区)社会治安综合治理以及安全防范工作。

13、管理县委机关财产、经费预算、财务、基建设计和实施等工作。

14、负责管理和接待人民群众对县委和县委领导同志的来信来访,办理和协调处理信访案件。

15、完成县委和县委领导同志交办的其他事项。

(二)2020年重点工作完成情况。

(一)挑战更多、任务艰巨的一年

1.面对抗疫防汛,我们冲锋在前。2020年,新冠疫情汹涌而来,防汛抗洪形势险峻,全办干部放弃休假,不避艰险,迎难而上,让党旗在抗疫防汛一线飘扬。筹备召开疫情防控领导小组会20余次,印发疫情防控简报20期,组织全办干部参与疫情防控全过程;深入城区、乡镇等防汛一线抢险救灾,成功避免县档案馆重要资料受损。

2.面对乡村振兴,我们主动作为。争创省级实施乡村振兴战略工作先进县竞争激烈、压力巨大。县委办牵头承担创建任务,统筹召开全县乡村振兴大会,精心组织现场拉练4次,深度调研农村人居环境整治工作,总结提炼“拆、收、改、栽、画”五字工作经验,高质量形成厕所革命、污水处理等调研报告4篇,并获县委主要领导签批,为乡镇部门明晰工作方向。

3.面对项目建设,我们全力攻坚。坚持日打卡、月调研、季拉练,每天安排专人赴项目一线了解项目进展情况和问题,每月形成全县项目建设进度表,每季度牵头草拟全县项目建设拉练评比工作会,把项目督查作为重点,聚焦西南表面处理循环经济产业园、斑布竹产业园、彩虹健康产业园等35个重大项目,实行一月一督、一月一报,全力倒逼项目加快落地、加快建设。

4.面对重大会节,我们集结动员。把“服务开放”作为全办中心大局,深度参与2020中国国际竹产业交易博览会?首届数字国际熊猫节筹备,主动承担综合协调、会务活动、嘉宾接待等各项任务,深入筹备一线,把脉会议流程、查摆短板细节,召开竹博会动员大会1次,制定专项方案4个,通过参与会节承办,检验了开放队伍,提升了办会能力,扩大了青神影响。

(二)亮点更靓、成效明显的一年

1.党建品牌巩固提升。持续打响“365”党建品牌,坚持周一晨扫、周五包保、季度直联,全县率先完成党员“双报到”,整合单位闲置公房为小区落实办公活动阵地。严格党员积分管理办法和网评信息考核办法,12篇文章被共产党员新闻网推荐和采用,网评工作排名全县前列。制作党办之歌,编纂党办志、讲好青神故事,退休党支部被评为全市离退休干部先进集体。

2.深改信息突破创新。充分发挥“参谋部”作用,建立中央、省市改革任务落实清单、年度事项清单、继续深化事项清单“三张清单”,集中开展中省市改革试点工作调研督导17次,提炼深改信息工作经验300余条,“下竹功夫、做竹文章”竹产业做法被中办刊载,“邻里百家”基层治理模式被省委改革专版刊载并上报中央改革办,“吹哨报到”经验被市委办《眉山要情》改革专刊刊载,高质量完成信息目标考核任务,青神改革经验受到市委书记慕新海高度肯定。

3.文会实务务实高效。持续开办全县“文会事”实务办理小讲堂9期,邀请秘书工作、政策法规等专家、领导,围绕公文流转、信息写作、密件管理等重点内容授课。聚焦精文减会,2020年全县性发文较去年减少22.13%,全县性会议较去年减少15.7%。起草“十四五”规划建议县委书记系列讲话、专题报告等相关材料100余篇20万字同比上升50%,高标准完成党代会、县委全会、县委常委会会议、县委全体会、书记专题会等会议筹办,助推县委各项决策部署落地落实。

4.督查考核精准有力。充分发挥督查考核“指挥棒”作用,精准设置考核指标,优化督查检查方式,完成市委常委会督办事项20次,县委常委会督办事项28次、县委书记批示交办事项督办18次,整合清理微信、QQ工作群206个,调研减负工作在全市整治形式主义为基层减负专项工作机制会议上作交流发言。完成《2020年目标绩效工作情况报告》,细致分析市级考评办法,针对性提出工作建议,为青神创先争优提供有力参考。

(三)初心更明、使命愈坚的一年

1.坚持对标对表,政治特色更鲜明。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主线贯穿始终,重点围绕习近平总书记对党办系统的重要指示精神开展专题学习,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。紧盯县委工作安排,聚焦成渝地区双城经济圈建设、乡村振兴、疫情防控等重点学习内容,全年在党委会、室务会、专题会、支部会、专题学习30余次,分类提出贯彻意见,确保政令畅通、落地落实。

2.树立实干导向,工作氛围更浓厚。深入开展“思享汇”“步履者”,坚持大型会议、大型材料全员参与制,加强“传帮带”,确保业务不脱节、工作不断档。严格执行中层干部选拔任用规范,通过竞聘上岗、民主测评、集体谈话等程序,充实办公室中坚力量,保持了“一池活水”,调动了干事激情。今年以来,推荐提拔副科级干部3人,新任用股级干部7人。

3.强化制度保障,管理运行更规范。修改完善《中共青神县委办公室工作规则》,明确股室工作职能、工作目标、运行规则等重要内容。深入推进“节约型”机关食堂建设,完成机关食堂氛围营造,成功创建市级文明单位。狠抓密码通信和密码管理,全县全年未发生一起失泄密事件。

二、机构设置

青神县委办公室下属二级决算单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。主要包括:青神县委办公室机关、青神县电子政务内网服务中心和青神县目标绩效督查服务中心。纳入青神县委办公室2020年度部门决算编制范围的一级决算单位1个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各1022.6万元。与2019年相比,收、支总计各减少272.99万元。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1022.6万元,其中:一般公共预算财政拨款收入980.03万元,占95.8%;政府性基金预算财政拨款收入42.58万元,占4.2%。

(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1022.6万元,其中:基本支出700.48万元,占68%;项目支出322.12万元,占32%。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1022.6万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少272.99万元。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出980.03万元,占本年支出合计的95.8%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少315.56万元,减少24.3%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出980.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出859.52万元,占88%;社会保障和就业(类)支出49.86万元,占5%;卫生健康支出34.6万元,占3.5%;住房保障支出36.05万元,占3.5%.

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1022.6万元,完成预算 100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为249.42万元,完成预算100%。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为19万元,完成预算100%。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为584.99万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):支出决算为49.85万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):支出决算为37.25万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机构事业单位职业年金缴费费支出(项):支出决算为10.18万元,完成预算100%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为28.2万元,完成预算100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为36.05万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出700.48万元,其中:

人员经费592.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费108.43万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.85万元,完成预算100%.

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.05万元,占56%;公务接待费支出决算4.8万元,占44%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.05万元,完成预算的46%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.25万元。其中:公务用车运行维护费支出6.05万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问、机要通信等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.8万元,完成预算96%。公务接待费支出决算比2019年减少0.2万元。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理,接待批次和人次51批次。其中:国内公务接待支出4.8万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待51批次,243人次(不包括陪同人员),共计支出4.8万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出42.58万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出108.43万元,比2019年增加8.37万元。主要原因是办公费、印刷费支出略有增加。

(二)政府采购支出情况

2020年,青神县委办公室采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府蔡工工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,县委办共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。

(四)预根据预算绩效管理要求

本办在年初预算编制阶段,组织对县委办项目工作经费项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看县委办严格按照预算批复要求安排预算资金支出,未发生违规违纪支出资金现象。认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,实现机关行政运行费用降低、三公经费稳中有降、机关节能降耗成效明显的目标。县委办牵头承担创建任务,统筹召开全县乡村振兴大会,精心组织现场拉练4次,深度调研农村人居环境整治工作,总结提炼“拆、收、改、栽、画”五字工作经验,高质量形成厕所革命、污水处理等调研报告4篇,并获县委主要领导签批,为乡镇部门明晰工作方向。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映巩会议费、培训费等7个项目绩效目标实际完成情况。

(1)会议费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,持续开展各类会议、常委会等。

(2)培训费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。提升了县委办的影响力,提高了全县办文办会的水准。

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称

会议费

预算单位

县委办

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

参与会节承办,检验了开放队伍,提升了办会能力,扩大了青神影响。

主动承担综合协调、会务活动、嘉宾接待等各项任务,深入筹备一线,把脉会议流程、查摆短板细节,召开竹博会动员大会1次,制定专项方案4个

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

报刊杂志宣传

2个

2个

项目完成指标

成本指标

资金支出(万元)

10

10

项目完成指标

满意度指标

市民满意率

95%

95%

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

培训费

预算单位

县委办

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标


持续开办全县“文会事”实务办理小讲堂9期,邀请秘书工作、政策法规等专家、领导,围绕公文流转、信息写作、密件管理等重点内容授课。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

报刊杂志宣传

2个

2个

项目完成指标

满意度指标

市民满意率

95%

95%







2.部门绩效评价结果。

青神县委办公室2020年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标

指标分植

自评得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

10

目标实现

10

10

编制准确

10

10

预算执行(30分)

支出控制

10

9

动态调整

10

10

执行进度

10

10

完成结果(20分)

预算完成

10

9

违规记录

10

10

绩效结果应用(10分)

信息公开(2分)

自评公开

2

2

整改反馈(8分)

结果整改

4

4

应用反馈

4

4

自评质量(10分)

自评质量(10分)

自评准确

10

10

自评得分(满分90分)

88


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共青神县委办2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成

青神县委办公室下属二级决算单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。主要包括:青神县委办公室机关、青神县电子政务内网服务中心和青神县目标绩效督查服务中心。

(一)机构职能

(一)负责县委日常文书的运转处理,负责县委文件的印发和中央、省委、市委文件的分发、管理等工作。

(二)围绕县委工作部署,收集信息、反映动态、综合调研,承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作。

(三)负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排,负责县委有关接待工作。

(四)负责县委全面深化改革委员会的日常事务工作。

(五)负责县委督促检查暨目标绩效管理工作小组的日常工作和全县目标绩效管理工作;负责中央、省委巡视整改工作的统筹协调。 (六)负责全县党委系统的督查工作。

(七)负责全县相关政策研究工作。

(八)负责全县党内法规工作。

(九)负责全县外事工作。

(十)负责审查验收全县各级各类党史文籍,组织、指导、督促和检查党史工作。

(十一)负责全县档案工作规划计划制定、档案开发利用等工作,指导、管理、监督、检查全县档案工作,依法查处档案违法行为,指导县档案馆工作。

(十二)负责县委机关的安全保卫工作和机关办公区(生活区)社会治安综合治理以及安全防范工作。

(十三)管理县委机关财产、经费预算、财务、基建设计和实施等工作。

(十四)负责管理和接待人民群众对县委和县委领导同志的来信来访,办理和协调处理信访案件。

(十五)完成县委和县委领导同志交办的其他事项。

(三)人员概况

2020年,部门编制人数44人,其中行政编制28人事业编制16人(其中参照公务员法管理事业人员4人)。2020年年末在职人员实有人数32人,其中行政人员22人,参公人员4人、事业人员6人;年末离退休人员18人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2020年本部门财政拨款收入决算总额为1022.6万元。其中:当年财政拨款收入1022.6万元,一般公共预算财政拨款1022.6万,政府性基金预算财政拨款收入0万。

(二)部门财政资金支出情况

2020年本部门财政拨款支出决算总额1022.6万元。其中按功能分类,一般公共服务支出859.52万元,社会保障和就业支出49.86万元,卫生健康支出34.6万元,,住房保障支出36.05万元。按支出性质分类,基本支出989.81万元,项目支出305.78万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

2020年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求,根据职能职责积极谋划,全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求,严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点,推进我办预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2020年部门预算编制要求,结合我办中长期规划和年度工作计划,认真填报了我办整体支出绩效目标及项目绩效目标,设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等,详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求,对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控,明确项目完成目标可能性及时间,根据我办实际工作开展情况进行统筹调整,提高财政资金的使用效益,保障了我办工作的顺利开展。

(三)结果应用情况

我办实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制,加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接,将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据,并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况,对预算资金进行调剂使用,调整支出结构,保障重点支出,同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中,不断强化绩效理念,推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

(一)评价结果

2020年我办部门整体支出绩效自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运转,项目支出保障了重点工作的开展,按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评,自评结果为88分(满分为90分)。

(二)存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果仍需加强。

(三)改进建议

一是做好绩效运行分析,加强项目实施过程控制,及时了解预算执行差异,相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金,进行预算调剂,切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用,尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面,用于次年预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构,提高财政资源配置的有效性和科学性。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上一条:青神县人民医院关于2020年部门决算编制的说明

下一条:青神县竹编产业园区管委会关于2020年部门决算编制的说明

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