目录
公开时间:2022年10月28日
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
(一)主要职能。
1.负责县政府全体会议、县政府常务会议、县政府例会、县政府党组会议、县政府主要领导召开的专题会议的会务服务、会议纪要和会议议定事项转办督办等工作。
2.负责县地方志、县政府大事纪的收集编写、县政府办年鉴牵头组稿工作;负责开展重大课题的调研、决策咨询和重大决策部署落实情况的跟踪调研;参与起草研究、决策咨询和重大决策部署落实情况的跟踪调研;指导全县政府工作部门、各乡镇人民政府系统信息、调研工作;承办《青神信息》编印工作。
3.负责起草《政府工作报告》和县政府主要领导的综合性讲话、文稿以及县政府向市委、市政府和县委的重要汇报材料;参与起草县政府综合性文件和重要会议文件。
4.负责统筹推进全县电子政务外网建设及技术维护工作;负责县政府门户网站平台运行和完全维护工作。承担政府信息公开工作职责;负责县政府对外宣传工作。
5.负责传达民生工作方针、政策,统筹规划全县民生工作,组织拟订全县民生工作总体规划、专项计划并组织实施。
6.完成县委、县政府交办的其他工作。
(二)机构情况。
青神县人民政府办公室包含机构3个。一是县政府办机关,内设行政编制22名,其中:主任1名(正科级)、副主任3名(副科级)、机关党务书记1名(副科级)、股级中层职数8名(含机关党委专职副书记1名),工勤服务内设编制14名;二是下属单位县民生服务中心,内设事业编制5名;三是代管单位县政府信息服务中心,内设事业编制6名,主任1名(正科级)、副主任2名(副科级)、中层职数3名(股级)。县政府办内设股室7个,即秘书股、信调股、研究股、行政股、综合股、政务公开股、督查室。
(三)人员情况。
青神县人民政府办公室现有在职人员44人,退休人员19人,在职和退休人员共计63人。另有编内长期聘用人员2人,临聘人员2人,遗属4人。
二、2021年重点工作完成情况
(一)办文办会精简高效。
一是严谨细致办文。全年共转办国、省、市各类文件3700余件、领导批示360余件、请示报告940余件,制发各类文件500余件。二是用心用情办会。按照会务接待无小事的原则,顺利筹办县政府党组会议12次、党组理论学习中心组党史学习教育专题会4次,政府常务会议27次、全体会议3次、廉政工作会1次、县长办公会10次及各类专项会议30余次。圆满完成2021年两会、党代会现场参观组、全市抓项目促投资工作等重要会议相关工作任务和省、市领导莅青接待150余次。收到各类会议通知、方案600余个,通知及时,无任何会议漏通知、延误通知。三是强化保密意识。严格按照市县要求,强化保密意识,突出人防、物防、技防,开展保密宣教2次,做好保密工作,未出现实质性的泄密事件。持续推进档案数字化工作,截至目前已完成2007年至2011年、2013年、2014年、2020年档案数字化,并将纸质档案移交至县档案馆。全力做好精文减会工作,2021年,以县政府(办)名义发文件数、全县性会议次数较去年同期无增加。
(二)信息调研成果显著。
一是牵头起草了《青神县人民政府常务会学习制度》《2021年政府工作报告》《青神县“十四五”规划汇报材料》以及县委经济工作会议、县政府全体会等相关材料50篇;参与撰写了县委重大课题《农民共同富裕指标体系的调研报告》。二是组织撰写网评文章80余篇,被共产党员网、搜狐网、锦绣青神采用80余篇。三是编发《青神信息》48期(专刊2期);上报政务信息310条,被《国办专报》《政务工作交流》《眉山政讯》等国省市三级刊物采用189条,被县政府主要领导作出肯定性批示2次。其中《青神县反映落实国家双创金融支持政策面临的困难问题及建议》《青神县农民对今年粮食最低收购价的期盼和建议》等25篇专报被国务院办公厅信息刊物采用,《青神创新探索“三五”工作法抓项目促投资》《青神县实施“荧光计划”点亮“夜经济”》等164条信息被省政府办公厅《政务工作交流》、市政府《眉山政讯》等刊物采用。《弹好“三重奏”绘就美丽乡村新画卷——青神县创建省级实施乡村振兴战略先进县工作做法及成效》被市政府《眉山政讯》专刊采用,并全市推广。
(三)政务公开务实高效。
一是全年公开各类信息17839条,网站网页访问量达313.3万人次。办理“县长信箱” 170件、“部门信箱” 48件、依申请公开11件、信息公开行政复议1件,均已办结,办结率100%。二是每个工作日开展电子政务外网汇聚机房的巡察工作,并建立清晰台账。处理电子政务外网网络安全事件5起。三是信息化建设有序推进。已完成12台信息化设备替代,推动了政务信息化安全化建设。
(四)督查督办力度加大。
实行全员督查机制,2021年全县通报完成情况4次。完成常务会议定事项推进情况督查21次,领导批示交办事项24期,持续开展疫情防控、“三创一保”、重大项目推进等专项督查。分解交办县人大代表批评建议意见40件,县政协委员提案55件。目前,95件建议提案均已全部办理并回复代表,按时办结率100%,代表满意率100%。
(五)民生工程精细实施。
牵头整改问题3个,制定整改措施12条,9项措施已全部完成整改并长期坚持。分解落实省市下达我县民生任务136项,跟踪督查县人大代表票决的十大民生实事,做到每月在通报、随时在督查。目前,136项省市下达民生实事中已完成任务134项,占总任务数的98.53%(其中超额完成70项,占总任务的51.47%),2项民生实事推进顺利(创建市级乡村振兴先进乡镇、创建市级乡村振兴示范村已完成验收考核,预计2022年2月正式命名)。县十大民生实事项目,8项民生实事已完成年度目标任务,2项民生实事未完成年度目标任务。
(六)疫情防控有力有效。
疫情防控指挥部办公室集中办公、每日调度及24小时值班制度,起草《青神县2021年冬春季新冠肺炎疫情防控工作指南》《青神县推广使用“四川天府健康通”工作方案》等文件,编发日通报365期、周通报55期。组织筹办疫情防控调度会、专题会46次,形成会议纪要50期。拟发疫情防控相关文件5件、通告1篇、告市民公开信2篇,会同县融媒体中心发布、转载疫情防控相关文件、公告、信息、防控知识等200余篇。牵头督导疫苗接种任务。目前,机关单位、行业从业人员接种率达100%,切实做到了应接尽接。
2021年度收、支总计2626.4万元。与2020年相比,收、支总计各增加140.84万元,增长12%。主要变动原因为人员增加,项目支出增加。
图1:收、支决算总计变动情况图
2021年本年收入合计1313.2万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1248.2万元,占95%;政府性基金预算财政拨款收入65万元,占5%。
图2:收入决算结构图
2021年本年支出合计1313.2万元,其中:基本支出1009.53万元,占77%;项目支出303.67万元,占23%。
图3:支出决算结构图
2021年财政拨款收、支总计2626.4万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加140.84万元,增长12%。主要变动原因为人员增加,项目支出增加。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1248.2万元,占本年支出合计的95%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加104.06万元,增长9%。主要变动原因为人员增加,项目支出增加。
图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1248.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1082.49万元,占86.73%;社会保障和就业(类)支出72.75万元,占5.83%;卫生健康支出32.61万元,占2.61%;住房保障支出54.35万元,占4.36%;灾害防治及应急管理支出6万元,占0.48%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年一般公共预算支出决算数为1248.2,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为824.22万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为128.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为118.71万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算为5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算为5.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为3.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为45.06万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为22.89万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为1.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为21.47万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为11.13万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为54.35万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
13.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监督(项):支出决算为6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1009.53万元,其中:
人员经费889.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。
公用经费120.23万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.03万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算2.54万元,占83.83%;公务接待费支出决算0.49万元,占16.17%。具体情况如下:
图7:“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年减少7.34万元,下降100%。主要原因是未安排因公出国(境)。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.54万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少2.55万元,下降50.1%。主要原因是从2021年6月起公务用车运行费转入机关服务中心统一管理。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.54万元。主要用于公务事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.49万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.04万元,增长8.89%。主要原因是接待人次增加。其中:
国内公务接待支出0.49万元,主要用于考察、交流学习开支的用餐费。国内公务接待2批次,43人次(不包括陪同人员),共计支出0.49万元,具体内容包括:考察、交流学习0.49万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出65万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年,我办机关运行经费支出120.23万元,比2020年减少37.64万元,下降24%。主要原因是办公费、电费、维修(护)费、公务用车运行维护费等支出减少。
2021年,我办政府采购支出总额3.99万元,其中:政府采购货物支出3.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买电脑、空调。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额3.99万元,占政府采购支出总额的100%。
截至2021年12月31日,我办共有车辆6辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,我办在2021年度预算编制阶段,组织对县政府办公大楼运行维修维护费及购买服务费、会议费、接待费、纪检组监督执纪专项经费、信息化网络建设及运行维护经费、培训费、机动经费、全县办公用房测绘经费项目等8个项目开展了预算事前绩效评估,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取8个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效自评,2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
11.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指单位用于其他纪检监察事务方面的支出。
12.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指单位用于其他共产党事务的支出。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位开支的离退休经费。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指单位其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位用于缴纳基本医疗保险支出。
18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位用于缴纳公务员医疗补助支出。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。
20.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):指用于安全生产监管方面的支出。
21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
主管部门及代码 |
青神县人民政府办公室 |
实施单位 |
青神县人民政府办公室 |
||
项目预算 执行情况 (万元) |
预算数: |
65 |
执行数: |
65 |
|
其中: 财政拨款 |
65 |
其中: 财政拨款 |
65 |
||
其他资金 |
其他资金 |
||||
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
保障政务信息正常运转 |
完成 |
||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
完成 指标 |
数量指标 |
网络正常运转 |
正常运转 |
完成 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
100% |
100% |
||
时效指标 |
完成时间 |
2021.12.31 |
完成 |
||
成本指标 |
网络运行费 |
≤65万 |
65万 |
||
效益 指标 |
社会效益 指标 |
政务信息网络通畅 |
网络通畅 |
完成 |
|
生态效益指标 |
生态环境持续优良 |
生态环境持续优良 |
完成 |
||
可持续影响指标 |
社会影响和评价 |
高 |
完成 |
||
满意 度指标 |
满意度 指标 |
社会公众或对象满意 |
≥90% |
完成 |
2021年接待费项目绩效目标自评 |
|||||
主管部门及代码 |
青神县人民政府办公室 |
实施单位 |
青神县人民政府办公室 |
||
项目预算 执行情况 (万元) |
预算数: |
4.8 |
执行数: |
0.49 |
|
其中: 财政拨款 |
4.8 |
其中: 财政拨款 |
0.49 |
||
其他资金 |
其他资金 |
||||
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
为推进工作,进行符合要求的接待 |
完成 |
||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
完成 指标 |
数量指标 |
接待批次 |
≤10次 |
2次 |
|
质量指标 |
节约粮食行动 |
节约粮食行动 |
完成 |
||
时效指标 |
完成时间 |
2021.12.31 |
完成 |
||
成本指标 |
接待标准 |
≤100元/人 |
≤100元/人 |
||
效益 指标 |
经济效益 指标 |
经济效益 |
可持续发展 |
完成 |
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
促进社会效益发展 |
完成 |
||
生态效益 指标 |
生态指标 |
生态环境持续优良 |
完成 |
||
可持续影响指标 |
社会影响和评价 |
高 |
完成 |
||
满意 度指标 |
满意度 指标 |
满意度 |
100% |
100% |
2021年纪检组监督执纪专项经费项目绩效目标自评 |
|||||
主管部门及代码 |
青神县人民政府办公室 |
实施单位 |
青神县人民政府办公室 |
||
项目预算 执行情况 (万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
|
其中: 财政拨款 |
5 |
其中: 财政拨款 |
5 |
||
其他资金 |
其他资金 |
||||
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
开展纪检监督工作 |
完成 |
||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
完成 指标 |
数量指标 |
纪检督查 |
≥20次 |
完成 |
|
质量指标 |
整治率 |
100% |
完成 |
||
时效指标 |
完成时间 |
2021.12.31 |
完成 |
||
成本指标 |
成本费用 |
≤5万 |
5万 |
||
效益 指标 |
经济效益 指标 |
经济效益 |
可持续发展 |
完成 |
|
社会效益 指标 |
派驻单位各项工作 |
制度化、规范化 |
完成 |
||
生态效益 指标 |
生态环境 |
持续优良 |
完成 |
||
可持续影响指标 |
社会影响 |
高 |
完成 |
||
满意 度指标 |
满意度 指标 |
满意度 |
≥95% |
完成 |
2021年县政府办公大楼运行维修维护及购买服务费项目 绩效目标自评 |
|||||
主管部门及代码 |
青神县人民政府办公室 |
实施单位 |
青神县人民政府办公室 |
||
项目预算 执行情况 (万元) |
预算数: |
175 |
执行数: |
113.26 |
|
其中: 财政拨款 |
175 |
其中: 财政拨款 |
113.26 |
||
其他资金 |
其他资金 |
||||
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
保障政府大楼及大院正常运转,安全舒适 |
完成 |
||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
完成 指标 |
数量指标 |
设施、环境 |
安全、舒适 |
完成 |
|
质量指标 |
舒适度 |
≥95% |
完成 |
||
时效指标 |
完成时间 |
2021.12.31 |
完成 |
||
成本指标 |
大楼运行费 |
≤175万 |
使用113.2万 |
||
效益 指标 |
经济效益 指标 |
经济效益 |
可持续发展 |
完成 |
|
社会效益 指标 |
保障大楼运转 |
正常运转 |
完成 |
||
生态效益指标 |
生态环境 |
持续优良 |
完成 |
||
可持续影响指标 |
社会影响和评价 |
高 |
完成 |
||
满意 度指标 |
满意度 指标 |
社会公众或对象 |
满意度≥91% |
完成 |
|
2021年会议费项目绩效目标自评 |
|||||
主管部门及代码 |
青神县人民政府办公室 |
实施单位 |
青神县人民政府办公室 |
||
项目预算 执行情况 (万元) |
预算数: |
25 |
执行数: |
11.31 |
|
其中: 财政拨款 |
25 |
其中: 财政拨款 |
11.31 |
||
其他资金 |
其他资金 |
||||
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
推进政务工作高效有序开展 |
完成 |
||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
完成 指标 |
数量指标 |
参会人数 |
≥1000 |
2204 |
|
质量指标 |
参会率 |
≥95% |
完成 |
||
时效指标 |
完成时间 |
2021.12.31 |
完成 |
||
成本指标 |
办会成本 |
≤25万 |
使用11.31万 |
||
效益 指标 |
经济效益 指标 |
经济效益 |
可持续发展 |
完成 |
|
社会效益 指标 |
促进工作落地落实 |
工作落地落实 |
完成 |
||
生态效益 指标 |
生态环境 |
持续优良 |
完成 |
||
可持续影响指标 |
经济社会发展 |
有可持续性 |
完成 |
||
满意 度指标 |
满意度 指标 |
社会公众或对象满意度 |
≥90% |
完成 |
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
上一条:青神县中岩文物风景名胜区服务中心关于2021年部门决算编制的说明
【关闭】