青神县投资促进局关于2015年部门预算编制的说明

  
日期:2015年08月26日  来源:县投促局  点击:[]
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能:

1.贯彻执行国家和省、市、县有关对外开放及投资促进的方针政策和法律、法规、规章,牵头落实县委、县政府投资促进工作部署;起草有关规范性文件;制定投资促进发展战略、工作计划并组织实施。

2.制定投资促进政策,牵头落实投资促进工作;承担跟踪促进重大投资项目、规范招商引资秩序、督促相关项目落实的责任;负责对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

3.根据产业发展现状,负责制定和更新产业招商目录,确定本县重点招商产业;负责重大招商项目的审核、把关、准入、协调工作。

4.负责投资环境营销,包装和推介重点产业、重大招商引资项目,组织重大投资促进活动;负责组织开展与大企业、大集团和境内外知名机构的投资促进战略合作工作;负责落实区域合作中的招商引资项目;协助解决外来投资者反映的重要问题。

5.负责招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪工作;负责招商引资信息及工作动态的收集、通报工作;负责招商引资网建设。

6.负责研究主导产业、新兴产业以及国内外同类产业投资促进政策,研究国内各地投资促进发展趋势,向县委、县政府提出相关工作对策和建议。

7.指导投资促进工作。指导各招商引资责任单位的投资促进工作和投资促进人员培训工作。

8.负责建立投资促进工作的综合评价体系,并组织实施。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)2015年重点工作

1.加大项目谈判力度,为2015年“开门红”做好充分准

做好工业用航车生产项目、发电机生产项目、工业污泥处理项目、如意湖项目等项目的对接和洽谈,力争在春节前签订2—3个项目,为来年“开门红”做好充分准备。

2.走出去与请进来相结合,筹备好2015年招商活动

一是与中国内燃机协会合作,邀请该协会100名以上有实力、有意向到西部投资的成员单位,到青神参加“2015年百名企业家走进青神”活动。二是筹备好2015年竹编产业推进大会,重点做好如意湖等项目的招商引资工作。三是在北京、上海、成都(三地选一地)召开青神县动力产业园招商大会。

3.加强对外合作,确保引进2家动力产业企业

进一步加强与市政府驻外经合局、省政府驻外办事处、相关商协会的合作,主动积极参加相关展会,摸排、收集、确定一批项目投资信息。其中,重点做好与中国内燃机协会的沟通合作,认真梳理该协会1600家会员企业信息,并将上述信息细分到七个驻外经合局,通过内燃机协会搭桥建立与会员企业的联系机制,捕捉项目信息,确保签约2个动力产业项目。

二、部门概况

青神县投资促进局是参照公务员法管理的事业单位,经编委核定,全额财政拨款事业编制12人。(其中:参公人员10人、事业人员1人,编内聘用临时工1人)。退休人员1人,在职和退休人员合计13人。

三、收支预算总体情况

2015年投促局收入预算总额为547.85万元,其中全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算547.85万元,其中:一般公共服务539.17万元,社会保障和就业2.26万元,医疗卫生2.16万元,住房保障支出4.26万元。

四、支出预算安排情况

投促局预算安排支出主要用于保障我局正常运转、完成日常工作任务以及承担全县招商引资事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障我局正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障我局为完成2015年全县的招商引资目标任务,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于我局人员工资、日常运转以及为完成我县招商引资目标任务而安排的年度项目支出,主要包括:1.2015年我局开展招商引资工作所需工作经费96万元;

2.眉山市驻外经合局青神分局工作经费84万元;

3.党建工作经费1.1万元;招商引资专项经费(执行中下达)300万元共计481.1万元。

(二)社会保障和就业,主要用于我局离退休人员支出。

(三)医疗卫生,主要用于我局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出,用于我局按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

附表1:




部门收支预算表




单位:万元

收入

支出

项目

2015年预算数

项目

2015年预算数

一、当年财政拨款收入

547.85

一、一般公共服务

539.17

经费拨款

547.85

商贸事务


经费补助


行政运行

58.07

纳入预算管理的专项收入


一般行政管理事务


纳入预算管理的政府性基金收入


机关服务


二、财政专户管理资金收入


对外贸易管理


三、行政事业单位经营性资产收益收入


国际经济合作


四、事业收入


外资管理


五、上级补助收入


国内贸易管理


六、附属单位上缴收入


招商引资

481.10



事业运行




其他商贸事务支出




六、社会保障和就业

2.26



行政事业单位离退休

2.26



归口管理的行政单位离退休




事业单位离退休




离退休人员管理机构




未归口管理的行政单位离退休

2.26



其他行政事业单位离退休支出




七、医疗卫生

2.16



医疗保障

2.16



行政单位医疗

2.16



事业单位医疗




公务员医疗补助




十八、住房保障支出

4.26



住房改革支出




住房公积金

4.26





收入合计

547.85

支出合计

547.85

用事业基金弥补收支差额


年末结转和结余结转


上年结转和结余




收入总计

547.85

支出总计

547.85





附表2:





部门财政拨款支出预算表





单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

备 注

一、一般公共服务

539.17

58.07

481.1


商贸事务





行政运行

58.07

58.07



一般行政管理事务





机关服务





对外贸易管理





国际经济合作





外资管理





国内贸易管理





招商引资

481.1


481.1


事业运行





其他商贸事务支出





六、社会保障和就业

4.42

4.42



行政事业单位离退休





归口管理的行政单位离退休





事业单位离退休





离退休人员管理机构





未归口管理的行政单位离退休

2.26

2.26



其他行政事业单位离退休支出





七、医疗卫生

2.16

2.16



医疗保障

2.16

2.16



行政单位医疗

2.16

2.16



事业单位医疗





公务员医疗补助





优抚对象医疗补助





城乡医疗救助





新型农村合作医疗





农村医疗救助





城镇居民基本医疗保险





其他医疗保障支出





十八、住房保障支出

4.26

4.26



保障性安居工程支出





廉租住房





沉陷区治理





棚户区改造





少数民族地区游牧民定居工程





农村危房改造





公共租赁住房





保障性住房租金补贴





其他保障性安居工程支出





住房改革支出





住房公积金

4.26

4.26



提租补贴





购房补贴





城乡社区住宅





公有住房建设和维修改造支出





其他城乡社区住宅支出





合计

547.85

66.75

481.1


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