按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
职能参照政府批准的三定方案;2015年重点工作任务介绍。
1.负责中央、国务院各部委司级以上领导来青神视察、检查的接待
2.负责各省、自治区、直辖市及市州党委、政府秘书长以上现职领导来青神考察、友好访问的接待
3.负责眉山市委、市政府秘书长以上领导来青神检查指导工作的接待
4.负责代表上级党委、政府的检查接待
5.负责兄弟区县党委、政府现职主要领导来青神考察、访问的接待
6.负责县委、县政府主要领导安排的应由县接待办承担的全县招商引资中重要客商的接待
7.负责县委、县政府主要领导交办的其他接待任务
8.负责省、市接待办交办的接待任务
三、收支预算总体情况
2015年接待办收入预算总额1847991.64万元,其中:当年财政拨款收入1847991.64万元,事业收入1847991.64万元,其中:一般公共服务209504.36万元,医疗卫生5621.04万元,住房保障支出10866.24万元
四、支出预算安排情况
接待办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县重要接待的相关工作。
基本支出,是用于保障接待办关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障接待办行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(专项项目主要用于那些方面)。
(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(五)(其他科目支出主要用途)
附表1:部门收支预算表
2:部门财政拨款支出预算表
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