青神县委群众工作部关于2015年部门预算编制的说明

  
日期:2015年10月30日  来源:县委群众工作部  点击:[]
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

青神县委群众工作部的基本职能及2015年主要工作如下:

(一)以群众工作统领信访工作,做好全县矛盾纠纷和信访问题的排查和化解。

(二)负责接待到县委、县政府上访的群众,做好解释疏导工作,交办群众合理合法信访诉求到相关单位。

(三)坚持县级领导干部包案化解重大疑难信访案件和信访积案制度,信访局做好相关协调和督办工作。

(四)强化信访督查督办职能。加大信访案件的督查、督办力度,进一步提高信访案件的办理效率和办结质量。

(五)继续做好信访复查复核工作,力争复查后的案件息诉息访。

(六)按照上级要求继续开展领导干部大接访活动。

(七)使用解决特殊疑难信访案件专项资金,用于解决久拖未决的事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”等特殊疑难信访案件,给予信访人适当救助,达到息诉息访。

(八)按照上级要求建立维护全国信访信息系统局域网。新建和维护好覆盖全县各乡镇和县级主要部门的全国信访信息系统网络,实现信息和资源共享。

二、部门概况

县委群工部是一级预算行政机关单位,下属事业单位1个:县群众工作中心、挂靠事业单位1个:县信访群众疏导调解中心均没有独立预算,均纳入群工部机关一起预算。经县编委会核定,群工部编制人数8人,其中行政编制4人,全额财政拨款事业编制4人。现有在职人员7人,其中公务员3人,事业4人;退休人员4人。在职和退休人员合计11人。

三、收支预算总体情况

2015年群工部收入预算总额为95.89万元,其中:当年财政拨款收入87.89万元,上级补助收入8万元。相应安排支出预算95.89万元,其中:一般公共服务84.15万元,社会保障和就业6.44万元,医疗卫生1.52万元,住房保障支出3.78万元。

四、支出预算安排情况

群工部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担群众和信访相关工作。

基本支出,是用于保障群工部正常运转的日常支出,包括在职和退休人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障群工部机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务,用于信访业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:信访维稳包案工作、信访复查工作、领导干部大接访工作、解决特殊疑难信访问题等。

(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 

                                                                                       青神县委群众工作部

 2015年5月12日

 

 

青神县委群众工作部2015年收支预算总表



单位:万元


收入

支出


项目

2015年预算数

项目

2015年预算数


一、当年财政拨款收入

87.89

一、一般公共服务

84.15


二、行政单位教育收费收入


政府办公室及相关机构事务

84.15


三、事业收入


行政运行

61.45


四、事业单位经营收入


一般行政管理事务

14.70


五、转移性收入

8.00

信访事务

8.00


上级补助收入

8.00

六、社会保障和就业

6.44


附属单位上缴收入


行政事业单位离退休

6.44


从其他部门取得的收入


七、医疗卫生

1.52


从不同级政府取得的收入


医疗保障

1.52


六、其他收入


十八、住房保障支出

3.78




住房改革支出

3.78




住房公积金

3.78







本年 收 入 合 计

95.89

本 年 支 出 合 计

95.89


七、用事业基金弥补收支差额


六、事业单位结余分配



八、上年结转


其中:转入事业基金



其中:事业单位经营亏损


七、结转下年





其中:事业单位经营亏损








收入 总 计

95.89

支出 总 计

95.89


附件3-2:

群工部2015年财政拨款支出预算表








单位:万元


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备 注




合 计

95.89

87.89

8.00



201

一般公共服务

84.15

76.15

8.00



20103

政府办公室及相关机构事务

84.15

76.15

8.00



2010308

行政运行

61.45

61.45




2010308

一般行政管理事务

14.70

14.70




2010308

信访事务

8.00


8.00



208

社会保障和就业

6.44

6.44




20805

行政事业单位离退休

6.44

6.44




210

医疗卫生

1.52

1.52




21005

医疗保障

1.52

1.52




221

住房保障支出

3.78

3.78




22102

住房改革支出

3.78

3.78




2210201

住房公积金

3.78

3.78




 

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