青神县青少年宫关于2021年部门预算编制的说明

  
日期:2021年02月15日  来源:青神县青少年宫  点击:[]
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一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2021年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县青少年宫2021年部门预算公开表


一、基本职能及主要工作

(一)基本职能:培养青少年兴趣爱好,对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育,引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观;举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识;组织开展丰富多彩的具有导向性、示范性的大型文体科技活动,引导青少年文化健康发展。

(二)2021年主要工作:全年组织开展10个项目的培训班3期,年培训学生3000人次;组织开展全县性的青少年校外公益实践体验活动8次,参加人数8000人次以上;组织学生参加各级重大赛事和各类艺术等级考试;加强教师工作队伍建设,做好后勤、安全管理工作。

二、部门概况

青神县青少年宫经编委核定,编制人数4人,4人全部为全额财政拨款事业编制。现有在职人员4人(事业人员4人),退休人员1人,在职和退休人员共计5人。另有临聘人员2人,劳务派遣人员1人。(见批复表附表5)

三、2021年收支预算总体情况及变化情况(见批复表1)

(一)收入预算情况。2021年青神县青少年宫收入预算总额为939823.41元,其中:一般公共预算拨款收入939823.41元。

(二)支出预算情况。相应安排预算支出939823.41元元,其中:一般公共服务支出781552.66元,社会保障和就业支出60540.35元,医疗卫生与计划生育支出37486.08元,住房保障支出60244.32元。

(三)增减变化情况。2021年预算收支较2020年(914168.78元)增加25654.63元。主要原因是非税收入增加,办公设备购置等经费开支增加。。

四、一般公共预算收入支出安排情况

2021年一般公共预算支出939823.41元,比2020年预算数914168.78增加25654.63元,主要原因是非税收入增加,办公设备购置等经费开支增加。其中:一般公共服务支出781552.66元,社会保障和就业支出60540.35元,医疗卫生与计划生育支出37486.08元,住房保障支出60244.32元。

(见批复表2)

基本支出619823.41元,用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、培训费、福利费、工会经费等日常公用经费。(见批复表1—2)

项目支出320000元,用于保障为完成青少年校外教育培训事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。(见批复表1—2)

按支出功能分类主要用于以下方面:(见附表3)

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)779552.66元,主要用于单位人员工资、日常运转、青少年校外活动开展等。

(二)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2000元,主要用于其他中国共产党事务支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)54725.76元主要用于机关在职人员机关养老保险。

(四)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)5814.59元,主要用于在职人员机关其他社会保障和就业支出,如职业年金等。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)25652.7,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)11833.38主要用于单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)60244.32元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明(见批复表3-1)

青神县青少年宫2021年一般公共预算基本支出619823.41元,其中:

人员经费500810.75元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费119012.66元,主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、培训费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县青少年宫2021年没有安排政府性基金预算支出,2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县青少年宫2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况(见批复表6-1)

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求,提升资金使用效益,2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、各类活动经费:完成各类青少年校外文化、艺术、体育培训3期,活动8次 ,支付一名劳务派遣保安劳务费,组织教师培训1-2次,参加市、省级培训2次。

2、后勤保障经费:完成2名临聘人员工资、绩效奖励金发放。

3、维修经费:完成教室、楼顶维修维护1次,1000平方米。

4、办公教学设备购置经费:购置多功能一体机2套。九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2021年,青少年宫机关运行经费财政拨款预算为119012.66元。(见批复表3—1中商品和服务支出总计)比2020年(128646.92元)减少9634.26元,主要原因是精简开支。

(二)政府采购安排情况。(见批复表附表3)

2021年,青少年宫安排政府采购预算支出50000元。。

(三)国有资产占有使用情况。

本部门2020年末车辆数合计为0辆,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

2021年部门预算没有安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

十、名词解释

1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5.以及单位认为其他需要解释的专业词汇

 

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