青神县委党校关于2021年单位决算公开编制说明

  
日期:2022年10月25日  来源:青神县委党校  点击:[]
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目录


第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分单位概况

一、职能简介

轮训和培训党员领导干部、培养党的理论队伍;轮训各级党员领导干部,培训中青年党员领导干部,开展科学研究;宣传党的路线、方针、政策。

二、2021年重点工作完成情况

1、按要求对照党校办学质量评估办法,不断提升办学治校水平。

2、继续稳步推进党校分类改革,校赴搬迁到红色西山校区。

3、全面上级下达主体班培训任务,扎实开展干部教育培训。

4、理论及科研工作实现突破,多项课题获奖。

5、乡村振兴研究院运行正常,成绩显著。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计304.36万元。与2020年相比,收、支总计各增加94.57万元,增长45%。主要变动原因是工资增资及项目经费增加等。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计304.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入274.36万元,占90%;政府性基金预算财政拨款收入30万元,占10%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计304.36万元,其中:基本支出210.1万元,占69%;项目支出94.26万元,占31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。)

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计306.34万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加94.57万元,增长45%。主要变动原因是工资增长及项目经费的增加。

(注:数据来源于财决01-1

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出274.36万元,占本年支出合计的69%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加73.13万元,增长36%。主要变动原因是工资增资所致。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出274.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.09万元,占1%;教育支出(类)185.73万元,占68%;社会保障和就业(类)支出20.23万元,占7%;卫生健康支出13.45万元,占5%;农林水支出36.19万元,占13%,住房保障支出16.67万元,占6%。

(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为274.36完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为2.09万元,完成预算100%。

2.教育出去:支出决算为185.73万元,完成预算92%。

3.社会保障和就业支出决算为20.23万元,完成预算97%。

4.卫生健康支出:支出决算为13.45万元,完成预算80%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5、农林水支出:36.19万元,完成预算74%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,有的项目未能实施。

6、住房保障支出:16.67万元完成预算98%。

(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出74.36万元,其中:

人员经费170.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费104.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是……。

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.59万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车辆、载客汽车辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.59万元,完成预算76%。公务接待费支出决算比2020年增加0.25万元,增长74%。主要原因是办县党校分类改革接待较上年增加。

国内公务接待支出0.59万元,主要用于接待其他区县考察用餐费等)。国内公务接待4批次,65人次(不包括陪同人员),共计支出0.59万元,具体内容包括:办学质量考察交流用餐费用。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出**万元,主要用于接待…(具体项目)。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出30万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,县委党校机关运行经费支出39.8万元,比2020年增加3.5万元,增长10%(或与2020年决算数持平)。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2021年,县委党校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,县委党校共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

县委党校本年按上级部门要求认真做好预算绩效管理,严格按中央八项规定和财经纪律执行预算收支。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年教学科研咨政(特色课程开发、教育科研、教师培训及校园建设经费)项目绩效目标自评

主管部门及代码


实施单位

县委党校

项目预算

执行情况

(万元)

预算数:

20

执行数:

10.3

其中:

财政拨款

20

其中:

财政拨款

10.3

其他资金


其他资金


年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

完成教学、科研、资政、特色课程开发、教师培训及校园建设等

完成教育科研资政等,但受疫情影响,教师培训等项目未能如期进行

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

13人次

13人次

6人次

质量指标




时效指标




成本指标




效益

指标

经济效益 指标




社会效益 指标




生态效益 指标




可持续影响 指标




满意

度指标

满意度

指标

90

90

80

2021年主体班培训项目绩效目标自评

主管部门及代码


实施单位

县委党校

项目预算

执行情况

(万元)

预算数:

20

执行数:

14.1

其中:

财政拨款

20

其中:

财政拨款

14.1

其他资金


其他资金


年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

完成上级下达主体班办班任务

基本完成上级下达办班任务,受疫情影响,部分办班未能实施

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

11

11

9

质量指标




时效指标




成本指标




效益

指标

经济效益 指标




社会效益 指标




生态效益 指标




可持续影响 指标

3年

3年

3年

满意

度指标

满意度

指标

90

90

85

2021年图书设备购置项目绩效目标自评

主管部门及代码


实施单位

县委党校

项目预算

执行情况

(万元)

预算数:

3

执行数:

2.8

其中:

财政拨款

3

其中:

财政拨款

2.8

其他资金


其他资金


年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

完成图书采购及图书室设备设施添置

完成

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

400册

400册

430

质量指标




时效指标




成本指标




效益

指标

经济效益 指标




社会效益 指标




生态效益 指标




可持续影响 指标

5年

5年

5年

满意

度指标

满意度

指标

90

90

90

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上一条:青神经济开发区管理委员会2021年部门决算编制的说明

下一条:青神县综合行政执法局关于2021年部门决算编制的说明

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