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公开时间:2023年10月23日
第一部分单位概况.........................................................................................1
一、主要职责................................................................................................1
二、机构设置................................................................................................2
第二部分2023年度单位决算情况说明............................................................................2
一、收入支出决算总体情况说明................................................................................2
二、收入决算情况说明........................................................................................3
三、支出决算情况说明.........................................................................................3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................................4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................................5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................................................7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................................................................7
八、政府性基金预算支出决算情况说明...............................................................................8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............................................................................9
十、其他重要事项的情况说明.........................................................................................9
第三部分名词解释..................................................................................................10
第四部分附件......................................................................................................14
第五部分附表.......................................................................................................36
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
(1)依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作,指导全县工会工作。
(2)维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。
(3)按照中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。
(4)把握为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗的工人运动时代主题,弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。
(5)动员和组织职工积极参加建设和改革,努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设。
(6)代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业单位和机关的民主管理。
(7)教育职工践行社会主义核心价值观,不断提高思想道德素质、科学文化素质和技术技能素质,推进产业工人队伍建设改革,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍,不断发展工人阶级先进性。
(8)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
青神县总工会属一级预算单位,其中参照公务员法管理的事业单位1个。
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计549.86万元。与2022年相比,收、支总计各增加139.68万元,增长34%。主要变动原因是统筹工会经费增加67.9万元、项目资金支出增加42.67万元及人员、保险增加等。
(图1:收、支决算总计变动情况图)
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计549.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入540.46万元,占98.29%;政府性基金预算财政拨款收入9.4万元,占1.71%。
(图2:收入决算结构图)
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计549.86万元,其中:基本支出458.59万元,占83.4%;项目支出91.27万元,占16.59%
(图3:支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为549.86万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加139.68万元,增长34%。主要变动原因是统筹工会经费增加67.9万元、项目资金支出增加42.67万元及人员、保险增加等。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出540.46万元,占本年支出合计的98.29%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加增加130.28万元,增长31.76%。主要变动原因是是统筹工会经费增加67.9万元、项目资金支出增加42.67万元及人员、保险增加等。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出540.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出528.99万元,占97.88%;卫生健康支出1.9万元,占0.35%;其他支出9.57万元,占1.77%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为540.46万元,完成预算100%。其中:
一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算为447.12万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群团事务(项):支出决算为81.87万元,完成预算100%。
3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运营(项):支出决算为1.9万元,完成预算100%。
4.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为9.57万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出458.59万元,其中:
人员经费152.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费305.64万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元,完成预算93.62%,决算数小于预算数的主要原因是是严格执行厉行节约相关规定,实际工作中减少接待,控制经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.16万元,占100%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
3.公务接待费支出0.16万元,完成预算93.62%。公务接待费支出决算比2022年增加0.02万元,增加14.28%。主要原因是实际工作中增加了接待。其中:
国内公务接待支出0.16万元,主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次,12人次(不包括陪同人员),共计支出0.16万元,具体内容包括:眉山市总工会调研指导户外劳动站点建设工作接待费750元;眉山市总工会调研指导产业工人队伍建设改革等工作接待费879元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出9.4万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年度,青神县总工会机关运行经费支出305.63万元,比2022年度增加79.04万元,增长34.88%。主要原因是统筹工会经费增加及人员保险增加。
(二)政府采购支出情况
2023年,青神县总工会政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,青神县总工会共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对20个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取8个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评,形成青神县总工会部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、2023年困难职工专项补助资金专项预算项目绩效自评报告,其中,青神县总工会部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为88.8分,绩效自评综述:我单位牢固树立过“紧日子”思想,项目编制均按照相关文件要求进行,符合实际工作需要,绩效目标设置合理明确,预算项目预算执行情况总体较好绩效目标基本实现;2023年困难职工专项补助资金专项预算项目绩效自评得分为96.25分,绩效自评综述:项目决策程序合理,资金投向明确,制度完善,按帮扶标准将分配资金,管理到位、使用规范。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指单位的基本支出。
3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项):指财政对工会事务的补助支出。
4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群团事务(项):指其他用于群团事务方面的支出。
5.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指其他用于共产党事务的支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗费。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附表:部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
|||||||||
主管部门 |
青神县总工会本级 |
实施单位(盖章) |
青神县总工会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
严格执行相关政策,工资及时、足额发放到位 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
按月足额发放人员工资 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
59.23 |
65.09 |
65.09 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
59.23 |
65.09 |
65.09 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
项目自评总分100,资金使用恰当及时,发挥了预期效益。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:廖海英 |
财务负责人:林刚 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县总工会本级 |
实施单位(盖章) |
青神县总工会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
及时足额缴纳社保医保,预算编制合理 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额缴纳社保医保 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
26.18 |
26.18 |
19.77 |
75.54% |
10 |
7.5 |
预算编制时测算保险金额与实际工作中保险缴纳工资基数不一致 |
|||
其中:财政资金 |
26.18 |
26.18 |
19.77 |
75.54% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
合计 |
100 |
97.5 |
||||||||
评价结论 |
项目自评总分97.5,资金使用恰当及时,发挥了预期效益。 |
|||||||||
存在问题 |
预算执行率较低 |
|||||||||
改进措施 |
根据实际情况及时调整预算 |
|||||||||
项目负责人:廖海英 |
财务负责人:林刚 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019954-聘用人员经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县总工会本级 |
实施单位(盖章) |
青神县总工会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
按月足额发放聘用人员工资,及时足额缴纳社保医保,预算编制合理 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
按月足额发放聘用人员工资,及时足额缴纳社保医保 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
12.00 |
12.00 |
11.98 |
99.87% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
12.00 |
12.00 |
11.98 |
99.87% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
项目自评总分100,资金使用恰当及时,发挥了预期效益。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:廖海英 |
财务负责人:林刚 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019956-离退休费支出 |
|||||||||
主管部门 |
青神县总工会本级 |
实施单位(盖章) |
青神县总工会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
及时足额缴纳了退休人员医疗补助,预算结余资金较多 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额缴纳退休人员医疗补助 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.94 |
0.94 |
0.65 |
69.06% |
10 |
6.9 |
预算编制时测算离退休支出工资与实际工作中退休人员医疗补助缴纳工资基数不一致 |
|||
其中:财政资金 |
0.94 |
0.94 |
0.65 |
69.06% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
合计 |
100 |
96.9 |
||||||||
评价结论 |
项目自评总分96.9,资金使用恰当及时,发挥了预期效益。 |
|||||||||
存在问题 |
预算执行率较低 |
|||||||||
改进措施 |
根据实际情况及时调整预算 |
|||||||||
项目负责人:廖海英 |
财务负责人:林刚 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
|||||||||
主管部门 |
青神县总工会本级 |
实施单位(盖章) |
青神县总工会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
按月发放独生子女奖励金,预算编制科学合理 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
按月发放独生子女奖励金 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.01 |
0.0045 |
0.0045 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
0.01 |
0.0045 |
0.0045 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
项目自评总分100,资金使用恰当及时,发挥了预期效益。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:廖海英 |
财务负责人:林刚 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51142521R000000057383-住房公积金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县总工会本级 |
实施单位(盖章) |
青神县总工会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
及时足额缴纳了公积金,预算结余资金较多 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
及时足额缴纳公积金 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
15.37 |
15.37 |
11.00 |
71.54% |
10 |
7.1 |
预算编制时测算公积金金额与实际工作中公积金缴纳基数不一致 |
|||
其中:财政资金 |
15.37 |
15.37 |
11.00 |
71.54% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
合计 |
100 |
97.1 |
||||||||
评价结论 |
项目自评总分97.1,资金使用恰当及时,发挥了预期效益。 |
|||||||||
存在问题 |
预算执行率较低 |
|||||||||
改进措施 |
根据实际情况及时调整预算 |
|||||||||
项目负责人:廖海英 |
财务负责人:林刚 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51142521Y000000061677-工会经费和福利费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县总工会本级 |
实施单位(盖章) |
青神县总工会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 |
严格执行预算,保障单位日常运转。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
全县财政报预算单位按规定应上交的工会经费及时交县总工会,单位福利费和工会经费保障单位及职工正常福利待遇 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
5.99 |
279.14 |
279.14 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
5.99 |
279.14 |
279.14 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0 |
20 |
20 |
||
质量指标 |
预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) |
≤ |
5 |
% |
0 |
30 |
30 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为:(“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%) |
≤ |
100 |
% |
93.6 |
20 |
20 |
||
社会效益指标 |
运转保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
项目自评总分100,资金使用恰当及时,发挥了预期效益。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:廖海英 |
财务负责人:林刚 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51142521Y000000061727-公务交通补贴 |
|||||||||
主管部门 |
青神县总工会本级 |
实施单位(盖章) |
青神县总工会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 |
严格执行预算,保障单位日常运转。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
按规定足额及时发放公务交通补贴 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
6.35 |
7.18 |
7.18 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
6.35 |
7.18 |
7.18 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0 |
20 |
20 |
||
质量指标 |
预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) |
≤ |
5 |
% |
0 |
30 |
30 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为:(“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%) |
≤ |
100 |
% |
93.6 |
20 |
20 |
||
社会效益指标 |
运转保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
项目自评总分100,资金使用恰当及时,发挥了预期效益。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:廖海英 |
财务负责人:林刚 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51142521Y000000061747-日常公用经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县总工会本级 |
实施单位(盖章) |
青神县总工会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 |
严格执行预算,保障单位办公费、电费等基本支出和日常运转。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
按厉行节约的原则,根据实际情况支付办公费、电费、差旅费、会议费、接待费等,保障单位日常运转。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
18.00 |
19.13 |
18.01 |
94.19% |
10 |
9.4 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
18.00 |
19.13 |
18.01 |
94.19% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
1 |
20 |
20 |
||
质量指标 |
预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为:(“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%) |
≤ |
100 |
% |
93.6 |
20 |
20 |
||
社会效益指标 |
运转保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||
合计 |
100 |
99.4 |
||||||||
评价结论 |
项目自评总分99.4,资金使用恰当及时,发挥了预期效益。 |
|||||||||
存在问题 |
部分支出未及时报账 |
|||||||||
改进措施 |
对发生的业务及时报账,提高资金使用率 |
|||||||||
项目负责人:廖海英 |
财务负责人:林刚 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51142521Y000000061749-党建工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县总工会本级 |
实施单位(盖章) |
青神县总工会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 |
严格执行预算,保障了党组织日常活动的开展。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
购买印制党建资料,开展党建活动丰富党员生活,增强了党组织的凝聚力。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
1.50 |
1.50 |
1.30 |
86.66% |
10 |
8.6 |
部分支出未及时报账 |
|||
其中:财政资金 |
1.50 |
1.50 |
1.30 |
86.66% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0 |
20 |
20 |
||
质量指标 |
预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) |
≤ |
5 |
% |
13 |
30 |
23 |
部分支出未及时报账 |
||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为:(“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%) |
≤ |
100 |
% |
93.6 |
20 |
20 |
||
社会效益指标 |
运转保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||
合计 |
100 |
91.6 |
||||||||
评价结论 |
项目自评总分91.6,资金使用恰当,报账及时性待加强,发挥了预期效益。 |
|||||||||
存在问题 |
部分支出未及时报账,预算执行率偏低 |
|||||||||
改进措施 |
对发生的业务及时报账,提高资金使用率 |
|||||||||
项目负责人:商露萍 |
财务负责人:林刚 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000000376288-第四届职工篮球比赛专项经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县总工会本级 |
实施单位(盖章) |
青神县总工会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
开展全县第四届职工篮球赛,丰富职工文体生活 |
2023年4月-6月顺利举办开展全县第四届职工篮球赛 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
来自全县乡镇、街道、园区和机关、企事业单位的22支代表队300余名运动员参赛,赛事为期一个半月,吸引了6000多人次职工参赛观赛。举办此次篮球赛,进一步丰富全县职工群众的文体生活,激励全县干部职工以更加昂扬的斗志、更加积极的心态投身到经济社会建设当中。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
10.00 |
9.40 |
9.40 |
100.00% |
10 |
9.4 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
10.00 |
9.40 |
9.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
参与职工人次 |
> |
4500 |
人次 |
30000 |
50 |
50 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富职工业余生活 |
定性 |
高 |
% |
高 |
30 |
30 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与职工满意率 |
> |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
99.4 |
||||||||
评价结论 |
项目自评总分99.4,资金使用恰当,发挥了预期效益。 |
|||||||||
存在问题 |
比赛的策划与组织不够系统详实,实际工作中对突发状况应对力不足 |
|||||||||
改进措施 |
提前谋划,做好风险应对,不断总结经验,提高办赛能力 |
|||||||||
项目负责人:宋学东 |
财务负责人:林刚 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000000376454-青神县劳动和技能竞赛专项资金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县总工会本级 |
实施单位(盖章) |
青神县总工会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
大力开展劳动和技能竞赛(培训),提高职工创新能力,促进产业工人队伍建设,助推高质量发展。 |
10月成功举办青神县2023年快递行业职工技能大赛,动员全县企业大力开展劳动和技能竞赛(培训)。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
组织动员全县企业开展劳动和技能竞赛,10月由县总工会牵头举办了快递行业职工技能大赛,效果较好。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
参与人数 |
> |
130 |
人次 |
135 |
40 |
40 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
职工创新能力提高 |
定性 |
高 |
个(台、套、件、辆) |
高 |
40 |
40 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与职工满意率 |
> |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
项目自评总分100,资金使用恰当,发挥了预期效益。 |
|||||||||
存在问题 |
企业和职工参与积极性不高 |
|||||||||
改进措施 |
加大宣传力度,扩大知晓面 |
|||||||||
项目负责人:何江 |
财务负责人:林刚 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000005026095-财政专项帮扶资金县级配套资金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县总工会本级 |
实施单位(盖章) |
青神县总工会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
为我县困难职工(农民工)进行生活、医疗、助学救助,改善他们的生活状况 |
因资金下达晚,财政扎帐,该项目结转2024年实施 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
2.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00% |
10 |
因资金下达晚,财政扎帐,该项目结转2024年实施 |
||||
其中:财政资金 |
2.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
帮扶困难职工人数 |
> |
30 |
人 |
40 |
因资金下达晚,财政扎帐,该项目结转2024年实施 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
改善困难职工(农民工)生活 |
定性 |
好 |
人 |
40 |
因资金下达晚,财政扎帐,该项目结转2024年实施 |
|||
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮扶对象满意度占比 |
> |
95 |
% |
10 |
因资金下达晚,财政扎帐,该项目结转2024年实施 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000007255474-省部级劳模补助资金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县总工会本级 |
实施单位(盖章) |
青神县总工会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
对省部级劳模进行慰问,对困难的省部级劳模进行帮扶,为符合条件的省部级劳模发放荣誉津贴,把党和政府对劳模的关心关爱政策落到实处。 |
对省部级劳模进行慰问帮扶,充分体现了党和政府对劳模的关心关爱,弘扬了劳模精神。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
按要求,为21名省部级劳模按照2100元/人标准发放春节慰问金;为3名省部级劳模每月发放300元的荣誉津贴;为2名困难劳模按困难情况分别发放20000元到25000元不等的困难帮扶金。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
10.51 |
10.51 |
10.51 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
10.51 |
10.51 |
10.51 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
慰问帮扶人次 |
> |
27 |
人次 |
26 |
40 |
38.5 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
是否充分体现对劳模关心关爱 |
定性 |
是 |
是 |
40 |
40 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
省部级劳模满意率 |
> |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
98.5 |
||||||||
评价结论 |
项目自评总分98.5,资金使用恰当,发挥了预期效益。 |
|||||||||
存在问题 |
部分劳模对政策理解不够 |
|||||||||
改进措施 |
加强政策宣传 |
|||||||||
项目负责人:祝丽红 |
财务负责人:林刚 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51142523R000007893709-基础绩效奖 |
|||||||||
主管部门 |
青神县总工会本级 |
实施单位(盖章) |
青神县总工会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
严格执行相关政策,基础绩效及时、足额发放到位,预算编制科学合理 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
按月发放在职人员基础绩效 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
33.74 |
34.88 |
34.88 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
33.74 |
34.88 |
34.88 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
项目自评总分100,资金使用恰当,发挥了预期效益。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:廖海英 |
财务负责人:林刚 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51142523R000007893831-年度考核奖 |
|||||||||
主管部门 |
青神县总工会本级 |
实施单位(盖章) |
青神县总工会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,发放年度考核奖,预算编制科学合理 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
按要求发放年度考核奖,保障职工待遇 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
9.57 |
9.57 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
9.57 |
9.57 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
项目自评总分100,资金使用恰当,发挥了预期效益。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:廖海英 |
财务负责人:林刚 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000009742262-2023困难职工专项补助资金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县总工会本级 |
实施单位(盖章) |
青神县总工会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
对省级建档困难职工(农民工)进行生活、医疗、助学帮扶,元旦春节期间进行慰问,改善困难职工(农民工)生活状况 |
按照省总、市总要求对在档的105名困难职工(农民工)进行生活、医疗、助学帮扶何元旦春节宋温暖慰问 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
经过职工申报,基层工资审核,我单位核实,对省级建档困难职工(农民工)进行生活、医疗、助学帮扶,元旦春节期间进行慰问,发放5000元/人的帮扶慰问金,改善困难职工(农民工)生活状况。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
52.50 |
52.30 |
99.62% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
52.50 |
52.30 |
99.62% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
帮扶慰问人次 |
≥ |
210 |
人次 |
209 |
40 |
39.8 |
1人发放时并不成功 |
|
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2023年底 |
2023年12月 |
20 |
20 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
帮扶慰问对象生活是否改善 |
定性 |
是 |
是 |
25 |
25 |
|||
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮扶慰问对象满意占比 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
||
合计 |
100 |
99.8 |
||||||||
评价结论 |
项目自评总分99.8,资金使用恰当,发挥了预期效益。 |
|||||||||
存在问题 |
困难职工认定程序复杂和资料较多;人员少,普遍走访核实较难。 |
|||||||||
改进措施 |
加大政策宣传力度,动员基层工会认真核实,上下联动,共同开展此项工作。 |
|||||||||
项目负责人:何江 |
财务负责人:林刚 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000009742327-2023省部级劳模补助资金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县总工会本级 |
实施单位(盖章) |
青神县总工会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
大力弘扬劳模劳动精神,体现党委政府对劳模的关心关爱,对我县省部级劳模进行春节慰问,困难劳模进行帮扶等,营造崇尚劳模争当劳模的氛围。 |
对省部级劳模进行慰问帮扶,充分体现了党和政府对劳模的关心关爱,弘扬了劳模精神。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
为22位省部级劳模按照2100元/人标准发放春节慰问金;4位省部级劳模每月发放300元的荣誉津贴;对3位困难劳模按困难情况分别发放20000元到25000元不等的困难帮扶金。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
12.56 |
12.56 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
12.56 |
12.56 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
慰问帮扶劳模人次 |
≥ |
29 |
人次 |
29 |
40 |
40 |
||
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2023年11月底前 |
2023年9月 |
20 |
20 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
省部级劳模是否感受到关心关爱 |
定性 |
是 |
是 |
20 |
20 |
|||
满意度指标 |
满意杜指标 |
慰问帮扶劳模满意占比 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
项目自评总分100,资金使用恰当,发挥了预期效益。 |
|||||||||
存在问题 |
部分劳模反映当年响应独生子女政策,退休时享受了独生子女津贴,就不能领取劳模荣誉津贴。 |
|||||||||
改进措施 |
做好政策解释,积极对上争取反应 |
|||||||||
项目负责人:祝丽红 |
财务负责人:林刚 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000009742505-全省职工常态化送温暖慰问金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县总工会本级 |
实施单位(盖章) |
青神县总工会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
对一线职工、新就业形态群体职工等进行常态化慰问,体现党委政府工会组织对职工的关心关爱 |
该项目计划12月底开展,因财政扎账目,该项目结转2024年实施 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
该项目计划12月底开展,因财政扎账目,该项目结转2024年实施 |
||||
其中:财政资金 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
慰问人数 |
≥ |
30 |
人 |
50 |
该项目计划12月底开展,因财政扎账目,该项目结转2024年实施 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
慰问对象生活是否改善工作积极性是否提高 |
定性 |
是 |
30 |
该项目计划12月底开展,因财政扎账目,该项目结转2024年实施 |
||||
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
慰问对象满意率 |
> |
95 |
% |
10 |
该项目计划12月底开展,因财政扎账目,该项目结转2024年实施 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
||||||||||
项目名称 |
51142523T000009742599-户外劳动者服务站点建设补助金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县总工会本级 |
实施单位(盖章) |
青神县总工会 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
在城区范围内新建户外劳动者服务站点,为户外劳动者提供休息、饮水、充电等服务,定期不定期开展活动。改善户外劳动者工作环境。 |
新建了7个户外劳动者服务站点,为户外劳动者提供休息、饮水、充电等服务,改善了户外劳动者工作环境。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
新建站点个数 |
≥ |
7 |
个(台、套、件、辆) |
7 |
30 |
30 |
||
质量指标 |
站点配置标准符合要求 |
定性 |
是 |
是 |
10 |
10 |
||||
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2023年底 |
2023年底 |
20 |
20 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
是否改善户外劳动者工作环境 |
定性 |
是 |
是 |
25 |
25 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意占比 |
> |
85 |
% |
90 |
5 |
5 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
项目自评总分100,资金使用恰当,发挥了预期效益。 |
|||||||||
存在问题 |
部分站点功能发挥不够,使用率较低 |
|||||||||
改进措施 |
加大宣传力度,扩大知晓面,丰富活动开展,提高使用率 |
|||||||||
项目负责人:祝丽红 |
财务负责人:林刚 |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
下一条:青神县总工会关于2023年部门决算编制的说明(部门)
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